Вход | Регистрация
 

УПП как общепроизводственную затрату распределять на производственную без выпуска?

УПП как общепроизводственную затрату распределять на производственную без выпуска?
Я
   Бешеный заяц
 
11.02.19 - 17:07
Имеем общепроизводственную затрату "Комунальные услуги" (25 счет)
нужно чтобы она равномерно распределилась на все производственные подразделения в том числе если у неё небыло выпуска (в дальнейшим прочими затратами на 91 спишим).
как наиболее грамотно это настроить?
у меня только один вариант "Корректировка прочих затрат" + обработка заполнения табличных частей которая скинет затраты 25 счета на 20
 
 
   Джинн
 
1 - 11.02.19 - 17:10
Самое адекватное решение именно такое.
   Бешеный заяц
 
2 - 11.02.19 - 17:15
(1) там целый список затрат из разных подразделений скоро скинут финики , нужно универсальное решение(((
есть ли в упп подобное? это же не экзотическое требование, вполне нормально что например отопление по площади цеха распределяется в не зависимости от выпуска, или производственный цикл больше чем месяц в таком случае затраты "накапливаются", а после выпуска списываются на выпуск.
   Джинн
 
3 - 11.02.19 - 17:42
(2) Не у всех в жизни подобные ситуации бывают. Моделируйте. Попробуйте поиграть для косвенных расходов галкой "распределять на наработку" и базу "по нормативам" применить.
   ADenPiter
 
4 - 11.02.19 - 17:45
Подобная ситуация мне напомнила учёт при наличии вспомогательных подразделения (своя котельная там). Насколько помню, там вспомогательные подразделения оказывали услуги основным, и все эти затраты пропорционально оказанным услугам распределялись. Тут, конечно, не своя котельная, но схема очень похожа...
   ILM
 
5 - 11.02.19 - 19:21
Предложите финикам распределять ОПР только на проданную продукцию. Так как НЗП, ПФ на складе и непроданная ГП не дает прибыли. Так можно будет увидеть "реальную себестоимость" из месячных затрат предприятия.

Если по-вашему вопросу, то Коррекировка Прочих затрат или свой документ Распределение ОПР по Базе. Сделать такой пара дней. Выбрали источники затрат и статьи затрат, выбрали получателей и распределили по нужной базе. Записали в регистр затрат. А рспределит на ГП уже РСВ.
   Бешеный заяц
 
6 - 12.02.19 - 08:36
(5) буду обработку писать которая сама документы "Корректировку прочих затрат" наклепает так проще хоть и кривовато...
   ILM
 
7 - 12.02.19 - 19:45
Лучше один новый документ, чем править кучу. Добавились затраты ОПР и потом корректировать старые КПЗ?
   gae
 
8 - 13.02.19 - 07:42
Если включить систему распределения затрат с СКД, то можно создать способ распределения с направлением "на затраты" и в СКД сформировать базу.

Хотя там вроде уже есть способ "Перенести на производственные расходы", если вам надо 25 на 20 перенести просто.
   gae
 
9 - 13.02.19 - 07:45
+(8) ну да, и это РАУЗ должен быть

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует