Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: 

Проводки Дт 90-Кт 40

Я
   dimidoff
 
03.09.18 - 11:48
УПП 1.3
Партионный учет. Есть галка На сч 40 ведется учет плановой себестоимости. выпуск идет по плановой (Дт 43 - Кт 40), Затем реализация (Дт 90 - кт 43)
В конце месяца делается проводка Дт 43 кт 40. (отклонение плановой от фактической)
Бух утверждает что должна быть проводка Дт 90 кт 40. Помогите разобраться, как правильно в итоге должно быть?
 
 
   Вафель
 
1 - 03.09.18 - 11:51
должно быть2 проводки
43 / 40 и
90 / 43
   dimidoff
 
2 - 03.09.18 - 11:52
(1) Вот у нас так. Зачем 90-40 не пойму
   HeKrendel
 
3 - 03.09.18 - 11:53
(2) А при реализации у тебя какие проводки?
   Быдло замкадное
 
4 - 03.09.18 - 11:55
в УПП нет никаких настроек использования плановой с/с.
Так что как УПП делает так и будет.
В ERP вообще нет использования 40 счета на последних версиях учета затрат. Так что радуйся что хоть что-то есть)
   dimidoff
 
5 - 03.09.18 - 11:57
(3) Дт 90 - Кт 43 по плановой.
   dimidoff
 
6 - 03.09.18 - 11:58
(4) я понял что все же какой сейчас есть расчет,он правильный.
Вот, что нашел на ИТС:
•    На счете 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". По дебету счета 40 в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (20, 23, 29) отражается фактическая производственная себестоимость выпущенной продукции, по кредиту в корреспонденции со счетом 43 – нормативная (плановая) себестоимость. На последнее число каждого месяца путем сопоставления дебетового и кредитового оборота по счету 40 определяется отклонение фактической себестоимости от нормативной. Экономия (превышение нормативной себестоимости над фактической) сторнируется по кредиту счета 40 в корреспонденции со счетом 90.02 "Себестоимость продаж". Перерасход (превышение фактической себестоимости над нормативной) списывается со счета 40 в дебет счета 90.02 "Себестоимость продаж".
   Джинн
 
7 - 03.09.18 - 12:00
(0) Правильно как В УПП.
   Кай066
 
8 - 03.09.18 - 12:04
(5) Чтобы закрыть остаток на 40 счёте.
Напиши проводки с суммами (или нарисуй самолётики, если умеешь) и всё поймёшь
   Пуля
 
9 - 03.09.18 - 12:07
Может быть проводка 90 -43 и 43 -20, минуя 40 счет. Но 90 -40 це херня
   dimidoff
 
10 - 06.09.18 - 13:40
(8) в продолжение. Если проводки будут 90 - 40 (тобишь отклоение закрывается в корреспонденции с 90) , то 40 ведь тоже закроется?
 
 Рекламное место пустует
   dimidoff
 
11 - 06.09.18 - 13:41
(9) С итс: "Экономия (превышение нормативной себестоимости над фактической) сторнируется по кредиту счета 40 в корреспонденции со счетом 90.02 "Себестоимость продаж". Перерасход (превышение фактической себестоимости над нормативной) списывается со счета 40 в дебет счета 90.02 "Себестоимость продаж".
Я все же не понял..........
   hhhh
 
12 - 06.09.18 - 13:47
(11) ну бух права в чем-то. на счете 90.02 должна быть фактическая себестоимость в итоге. То есть счет 90.02 по любому надо корректировать
   Джинн
 
13 - 06.09.18 - 13:54
(12) Он и скорректируется в конце месяца при расчете себестоимости до фактической.
   dimidoff
 
14 - 06.09.18 - 14:12
(13) совершенно верно. но все проходит через 43. Получается 43-40 отклонение.
и на 90 - 43....
   Джинн
 
15 - 06.09.18 - 14:14
(14) Как и должно быть.
   dimidoff
 
16 - 06.09.18 - 14:18
(15) тогда не понял нафига про проводки 90 - 40 на ИТСе писали...
   Джинн
 
17 - 06.09.18 - 14:23
(16) Потому что в приказе Минфина 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению" такая корреспонденция рекомендована. Но это не догма - в реализации 1С гораздо удобнее со стоимостью МПЗ работать.


Список тем форума
Рекламное место пустует Рекламное место пустует
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует