Вход | Регистрация


1С:Предприятие ::

Метки: 

У кого как устроен учет большого числа Номенклатуры, в бух.учете

Я
   TDI
 
07.08.18 - 12:56
Всем привет.
Может у кого есть интересные решения, если в организации есть огромное количество артикулов (у нас это например одежда).

Но для целей бухгалтерского учета, не нужно каждый отржать каждый артикул отдельно, а достаточно вести учет: Носки, Футболка, Кеды и пр.

Вот хотелось узнать, как это технически устроено, в базе УТ ведётся детальный учет, а в БУ перегружается через какие-то объединённые карточки?
Или если вообще в одной системе (например в КА), там как быть?
 
  Рекламное место пустует
   Джинн
 
1 - 07.08.18 - 12:58
(0) Себестоимость тоже через жпо будете считать?
   hhhh
 
2 - 07.08.18 - 13:06
(0) ну если артикулов меньше чем два миллиона, то не заморачивайтесь.
   HawkEye
 
3 - 07.08.18 - 13:08
(0) выгружай группы, используй в УТ характеристики.... куча вариантов...
   TDI
 
4 - 07.08.18 - 13:08
Ещё большое зло это Списания/Оприходования, из-за пересорта постоянного по артикулам.
Для БУ это тоже не гуд.
   HawkEye
 
5 - 07.08.18 - 13:09
(4) у нас в БУ два товара: "з\ч с НДС" и "з\ч без НДС"....
   RomanYS
 
6 - 07.08.18 - 13:17
(5) Интересно что попадает в "з\ч без НДС"?
   Tonik992
 
7 - 07.08.18 - 13:17
(5)
+ "Универсальный покупатель" и "Универсальный поставщик"
   RomanYS
 
8 - 07.08.18 - 13:19
(7) Универсальный ИНН? Или вы НДС из УТ сдаете?
   HawkEye
 
9 - 07.08.18 - 13:20
(6) что покупается и продается без НДС...
(7) сам то понял что написал?
   RomanYS
 
10 - 07.08.18 - 13:21
(9) Вот и интересно, что плательщик НДС может продавать без НДС.
 
  Рекламное место пустует
   HawkEye
 
11 - 07.08.18 - 13:22
(10) а почему ты решил, что у нас все ЮЛ плательщики НДС?
   RomanYS
 
12 - 07.08.18 - 13:26
(11) Ну в (5) ты написал "с НДС" и "без НДС". Зачем разделять номенклатуру, если всё разделено на уровне юрлиц?
   HawkEye
 
13 - 07.08.18 - 13:32
(12) так проще учитывать и проверять, плюс сложные схемы с комиссионкой, субподрядом и давальческим сырьем.....
   TDI
 
14 - 07.08.18 - 13:48
(5) вы интеграцию с БУ как-то переделывали, чтобы выгружалось все на две карточки ?
   Джинн
 
15 - 07.08.18 - 13:52
Д'Б
   Aleksey
 
16 - 07.08.18 - 14:01
(12) Может это входищий НДС
Или к примеру фирма на УСН торгует комиссионным товаром с НДС. Да много еще что можно придумать
   HawkEye
 
17 - 07.08.18 - 14:21
(14) у нас не УТ на фронте, поэтому переписывали, но это не только с номенклатурой связано....
   sdf
 
18 - 07.08.18 - 14:52
(0) в бух только товар и услуга. в выгрузке первички из УТ - номенклатура группируется. в БУХ с/с списания не рассчитывается, а загружается из УТ ручными операциями 9002-41. сводно за месяц по итогам расчета с/с в УТ.

правила обмена на КД2 (очень старые типовые + доработки) + в БУХ доработки, чтобы не списывалась с/с.
вроде все работает, но есть большой минус: теряются ГТД, коды ТНВЭД, партии НДС. есть проблемы с возвратами поставщику (там партии НДС)
   Garykom
 
19 - 07.08.18 - 14:56
(0) Для целей бухучета достаточно объеднять всю номенклатуру в крупные группы, типа "Товар НДС 10%", "Товар НДС 18%" и и.д. ))
   Garykom
 
20 - 07.08.18 - 14:57
(19)+ Короче в 10 номенклатур можно уложиться никаких "Носки, Футболка, Кеды и пр. " нафик не надо это все "Товар"
   NSSerg
 
21 - 07.08.18 - 14:58
(10) Макулатуру.
   Krendel
 
22 - 07.08.18 - 15:23
(1) Для этого есть биллинговая база
   Krendel
 
23 - 07.08.18 - 15:23
БУ- скопом по гн, оперативная по номенклатуре
   Krendel
 
24 - 07.08.18 - 15:23
группе номенклатуры
   Новиков
 
25 - 07.08.18 - 15:52
(18) >>а загружается из УТ ручными операциями 9002-41. сводно за месяц по итогам расчета с/с в УТ.  + в БУХ доработки, чтобы не списывалась с/с.

Объясни, зачем такие костыли?
   Eiffil123
 
26 - 07.08.18 - 15:58
(25) так бухгалтерам не нужно учет в двух системах сверять. Вывверили в торговле, а в БУ проверили общую сумму за месяц по 41 счету - одна операция. Плюс себестоимость в УТ и Бух идет одинаковая
   Новиков
 
27 - 07.08.18 - 17:29
(26) а зачем бухгалтерам вообще что-то сверять, если вся отчетность сдается из БП? Это первый момент. И второй, с.с. в УТ и БП в общем случае не будет одинаковой.
   sdf
 
28 - 08.08.18 - 16:28
(25) (27) а как БП с/с посчитает если все ТМЦ свернуты в одну?
   Garykom
 
29 - 08.08.18 - 16:42
(28) Прекрасно посчитает общую себестоимость для "группы номенклатуры"
   andropov59
 
30 - 09.08.18 - 15:51
(0) В КА  - нет проблем, все живет как есть.
Если раздельно, то как то было решение: в УТ номенклатура ведется как и положено с артикулами/цветами/размерами/итд...
В БП выгружалось по видам номенклатуры: ВИД номенклатуры УТ --> Элемент номенклатуры в БП.
(не скажу, что красиво, но как то так...)



Список тем форума
  Рекламное место пустует
Программист всегда исправляет последнюю ошибку.
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует