Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

УТ11 / Ка2 / ERP Доп.расходы за месяц до поступления товара - как?

УТ11 / Ка2 / ERP  Доп.расходы за месяц до поступления товара - как?
Я
   Минона
 
26.06.18 - 15:30
УТ11 / Ка2 / ERP

Доп.расходы учитываем заранее, товар двигается через Европу и услугу транспорта до растаможки нам выставляют, например в июне. А товар поступит лишь в июле.
Как корректно отнести доп.расход, если он в другом месяце, чтобы Себестоимость партии посчиталась при закрытии месяца (июля)?
 
 
   polosov
 
1 - 26.06.18 - 15:38
   Минона
 
2 - 26.06.18 - 15:44
(1) Уважаемый, читайте внимательней - РАЗНЫЕ МЕСЯЦА!

Цитирую вашу ссылку:
"Фактически распределение расходов на себестоимость производится при выполнении операции Формирование движений по партиям товаров и НДС. Данная операция выполняется [..] при окончательном расчете себестоимости (обработка Закрытие месяца)."

Т.е. в июне всё распределится (куда?), а нам надо в июле, когда поступление на склад будет.
   Dmitry1c
 
3 - 26.06.18 - 15:46
(0) ну ничего кроме как РБП не придумывается

а РБП списать по статье "Доп. расходы" в нужном периоде
   shuhard
 
4 - 26.06.18 - 15:46
(0) задача требует уточнения
ТЗР должны июнь провисеть на 44, 97 и 10/41ДР ?
   shuhard
 
5 - 26.06.18 - 15:47
(3) можно использовать транзитную статью и не распределять её =)
   Минона
 
6 - 26.06.18 - 15:57
(4) чем проще - тем лучше
если проще чтобы провисели - пусть висят

дело в том, что попробовали документ "Реклассификация расходов", но он не закрыл партию. Т.е. прописал в регистр "Регистр накопления "Партии прочих расходов" суммы, но не закрыл старые суммы, плюс не прописал колонку "Стоимость без НДС" в регистре Себестоимость.

В итоге толком не сработал.
Вот ищем чем надо "сработать".
   Минона
 
7 - 26.06.18 - 15:57
"Реклассификация расходов" - это "Отражение прочих доходов и расходов"
   Джинн
 
8 - 26.06.18 - 16:06
(4) Если они ТЗР, то никак не 44 счет. Тут 15 был бы кошерным. Уж не знаю как с ним ERP работает - не пробовал еще.
   shuhard
 
9 - 26.06.18 - 16:09
(8) если они ТЗР, то конечно 44, с закрытием на фин.результат с нормированием

15 счет в текущем релизе используется в неотфактурированных поставках, не тестировал
   shuhard
 
10 - 26.06.18 - 16:11
(6) надо моделировать
если бухам всё равно , то речь о УТ 11 ?
 
 Рекламное место пустует
   Джинн
 
11 - 26.06.18 - 16:11
(9) На 44 коммерческие расходы, а никак не ТЗР.
   shuhard
 
12 - 26.06.18 - 16:13
(11) увы, ни чем не могу помочь
   Джинн
 
13 - 26.06.18 - 16:14
(12) Лучше расскажите как ERP с 15 и 16 счетами работает. Умеет или как обычно?
   shuhard
 
14 - 26.06.18 - 16:15
(13) 15 счет в текущем релизе используется в неотфактурированных поставках, не тестировал
   Минона
 
15 - 26.06.18 - 16:17
(10) КА 2.4
   Джинн
 
16 - 26.06.18 - 16:18
(14) Жаль :( Запишу себе в список вопросов - может руки дойдут когда-то.
   shuhard
 
17 - 26.06.18 - 16:18
(14) +1
прошу не считать лапидарность проявлением неуважения, ERP на предпроектной фазе, сколачивание команды и третий раунд кардинальной смены модели движения ТМЦ =) + футбол =)
   shuhard
 
18 - 26.06.18 - 16:20
(15) так, второй проход
что нужно бухгалтерии ?
   shuhard
 
19 - 26.06.18 - 16:37
(6) проверил в ERP регистрацию расходов, статья на себестоимость + аналитика склад - РСВ аккуратно поднял партии и закрыл прочие расходы


т.е очевидное решение - повесить на транзитную статью в мае и скорректировать в июне на 10.ДР
   Минона
 
20 - 26.06.18 - 17:06
(18) бухгалтерии - учесть расход
торговле - правильная себестоимость
   Минона
 
21 - 26.06.18 - 17:12
(19) не очень понятно решение..
это руками что надо сделать, какие доки?
   shuhard
 
22 - 26.06.18 - 17:16
(20) тебя бухи послали ?
(21) а что конкретно не понятно ?
   Минона
 
23 - 26.06.18 - 17:27
(22) При проведении поступления доп. расходов в регистре "Партии прочих расходов" проходит сумма. Каким документом она закроется?
   Dmitry1c
 
24 - 26.06.18 - 17:28
(23) распределением доп расходов же в закрытии месяца!
   Минона
 
25 - 26.06.18 - 17:30
(24) В июне? Распределением на какой товар?
Товар поступит в июле.
   shuhard
 
26 - 26.06.18 - 17:34
(23) отражение прочих доходов и расходов, в июле
я же всё в (19) растолковал
   Минона
 
27 - 26.06.18 - 17:35
(26) "повесить на транзитную статью" - на каком счёте?
   shuhard
 
28 - 26.06.18 - 17:46
(27) на каком бухам надо
   Минона
 
29 - 26.06.18 - 17:57
(28) ок, а тогда каким документом
" скорректировать в июне на 10.ДР" ?
   shuhard
 
30 - 26.06.18 - 18:05
(29) тем же , что у тебя
ты ответы не читаешь ?
   polosov
 
31 - 26.06.18 - 18:05
(28) А такая схема не сработает: отнести затраты на себестоимость, аналитика - Заказ поставщику,  закрыть месяц, и в следующем периоде ввести  Приобретение, закрыть месяц?
   Минона
 
32 - 26.06.18 - 18:16
(30) если вы хотите понятно ответить - ответьте понятно.
А то получается "Ну вы там прокиньте сумму через транзитную статью и всё".

Какими документами, как именно - никаких деталей.
Из вас как будто щипцами надо инфу вытягивать.

Мы делали - описано в (6) 
Документом "Реклассификация расходов"
И получили, что регистр "Партии прочих расходов" не сошёлся.
Т.е. "тем же что у тебя" - не работает.
   shuhard
 
33 - 26.06.18 - 19:12
(32) ну и убейся об стенку со своими проблемами
 
 
   Buster007
 
34 - 27.06.18 - 09:40
(32) мне кажется понятнее уже некуда... Если только подключится к вам и сделать самому.
может стоит почитать какие-нибудь книги, курсы и т.д.?
   Минона
 
35 - 27.06.18 - 10:52
ни одного названия документа
Что понятно?
в (6) - есть конкретика. у вас - нету
   Arh01
 
36 - 27.06.18 - 11:02
(35) см (26)
   kauksi
 
37 - 27.06.18 - 11:05
Не спец в ЕРП, и может скажу чушь, но нельзя ли отнести затраты "на проект" в УУ? каждое поступление - свой "проект" либо заказ поставщику. А в бухучете пусть там оно само как то...
   Фрэнки
 
38 - 27.06.18 - 11:07
(37) можно, конечно можно. Но это нужно всю кухню вести с соотв набором включенных ФО, которые в случае топикстартера отключены.
   Фрэнки
 
39 - 27.06.18 - 11:09
(37) ей же хочется именно на себестоимость партии отнести. Партии. Ни заказа, ни назначения, ни направления - только партии, только хардкор.
   kauksi
 
40 - 27.06.18 - 11:11
(39)Партия = Проект не?
   Фрэнки
 
41 - 27.06.18 - 11:14
(40) в контексте топика = партия возникает на основании документа ПТУ.
   kauksi
 
42 - 27.06.18 - 11:18
(41) пусть проект(партия) возникает в момент поступления затрат на него. неважно, предварительные работы , или постгарантийное обслуживание. В любой момент в УУ можно посмотреть затраты на него
   Минона
 
43 - 27.06.18 - 11:22
(36) см (6) и (7)
"Реклассификация расходов" - это "Отражение прочих доходов и расходов"

Т.е. мы попробовали такой вариант. Результат - незакрывшийся регистр.
   Arh01
 
44 - 27.06.18 - 12:27
(43) Покажите движения регистра по этой статье за июнь-июль
   azt-yur
 
45 - 27.06.18 - 13:02
Хотел предложить в качестве аналитики для статьи указать пустой документ поступления, который в июле заполнить по поступлению, вроде должно сработать. Но в (31) мне кажется более верный вариант.
   Biker
 
46 - 27.06.18 - 14:05
(0) Поступление вешаем на заказ 41.ДР-60
После оформления ГТД формируется 41.01-41.ДР в поступлении датой ГТД
   xraf
 
47 - 27.06.18 - 22:13
(19) это все для БУ? что будет с НУ?
   PaulBC
 
48 - 28.06.18 - 02:14
   Минона
 
49 - 28.06.18 - 10:34
(48) Похоже это новый функционал версии 2.4
Спасибо большое за ссылку!
 
 Рекламное место пустует


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует