Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 3.1 Красное сальдо

ЗУП 3.1 Красное сальдо
Я
   _Дайвер_
 
06.06.18 - 13:36
В расчетно листке
http://screenshot.ru/upload/image/aUAO

В марте было начислено больше чем нужно, в апреле эта сумма списалась, теперь в мае она тянется опять, подскажите пожалуйста где ее убрать, в ноль.
 
 
   piter3
 
1 - 06.06.18 - 13:37
перенос был?
   _Дайвер_
 
2 - 06.06.18 - 13:39
(1) не
   Джо-джо
 
3 - 06.06.18 - 13:40
(0) Уберётся, когда зп за июнь начислите
   _Дайвер_
 
4 - 06.06.18 - 13:44
Входящее сальдо месяца "0", по калькулятору все сходится, а сальдо минусовое
(3) уберется на момент отправки ведомости в банк на оплату? Там не пойдет оплата с этим минусом?
   _Дайвер_
 
5 - 06.06.18 - 13:54
Может регистр подскажите, где может лежать это сальдо
   _Дайвер_
 
6 - 06.06.18 - 15:08
Я хз что происходит, но в расчетном листке из документа "Начисление зарплаты и взносов", долг сотрудника на начало стоит пусто, что правильно. А формирую отчет "Полный свод начислений, удержаний и выплат", все еще стоит "Сальдо по итогам расчетов за месяц" - 5565.
   _Дайвер_
 
7 - 06.06.18 - 15:11
(6) + Хотя до этого и в расчетном листке из документа "Начисление зарплаты и взносов" стоял долг
   piter3
 
8 - 06.06.18 - 15:11
(5) оно не лежит,а рассчитается.я смотрю взаиморасчеты с сотрами,ну еще зп к выплате
   _Дайвер_
 
9 - 06.06.18 - 15:27
(8) Сравнил регистр "Взаиморасчеты с сотрудниками", суммы сошлись, прям точь в точь
   _Дайвер_
 
10 - 06.06.18 - 15:31
(6) Из самого отчета Расчетные листки висит такой же долг, а из самого документа если его формировать, то его нет
 
 Рекламное место пустует
   piter3
 
11 - 06.06.18 - 15:33
ну тогда давай возвращаться к В марте было начислено больше чем нужно.Был долг?
   _Дайвер_
 
12 - 06.06.18 - 15:37
(11) Да, в марте была переплата
http://priscree.ru/img/6bd2a84782c92f.png
   _Дайвер_
 
13 - 06.06.18 - 15:41
А вот в апреле, сумма переплаты была не доначислена(списана)
http://priscree.ru/img/561e76dd6fbd87.png

Общая сумма была меньше на 5565 руб
   _Дайвер_
 
14 - 06.06.18 - 15:44
Так, отчет "Расчетный листок" формирую за период с 01.01.2018 по 31.05.2018, долг работника на конец расчетного листка за май висит, если формирую отчет за период 01.05.2018 по 31.05.2018 долга нет, херня какая-то :\
   _Дайвер_
 
15 - 06.06.18 - 16:01
Такое ощущение что сумма тянется еще с марта, в апреле не вычитали эту сумму из ЗП, сальдо сравнялось, но походу не привязали его к переплате в марте, и еще не разхобрался за что там переплатили, и вот в мае эта же сумма тянется с марта месяца.
   _Дайвер_
 
16 - 06.06.18 - 16:02
(15) в апреле вычитали эту сумму из ЗП, ну как бы в ведомости на выплату была уменьшена сумма ЗП на сумму переплаты.
   _Дайвер_
 
17 - 06.06.18 - 16:07
Как правильно будет скорректировать данные, чтобы сумма долга списалась, и сальдо стал 0
   piter3
 
18 - 06.06.18 - 16:32
Я бы предложил в копии сделать возврат работником деньги.
   _Дайвер_
 
19 - 06.06.18 - 16:47
(18) Пробовал, все еще тянет долг с марта месяца в расчетный листок
   dft2014
 
20 - 06.06.18 - 16:49
(0) Ошибка № 30160453: При формировании расчетного листка и других отчетов по зарплате сразу за несколько месяцев в нем может ошибочно выводиться долг на конец периода, которого на самом деле нет.

https://bugboard.v8.1c.ru/search.html?page=0
   dft2014
 
21 - 06.06.18 - 16:49
+(20) Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.5.212
"1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.6.37
   _Дайвер_
 
22 - 06.06.18 - 16:55
(21) У меня сейчас 3.1.6.6
(18) В принципе документом возврат ДС можно сравнять сальдо, просто ситуация такая, что когда делали выплату ЗП в апреле, ЗП снизили, и там пришлось удалить эту строчку, что бы долг предприятия не висел, и вопрос, что будет если щас оставлю как есть
   _Дайвер_
 
23 - 06.06.18 - 17:07
(22) Ведомости в банк, подкрепляются банковскими выписками, насколько мне известно
   _Дайвер_
 
24 - 06.06.18 - 17:14
(20) Судя по ситуации ошибку так и не поправили, потому как в регистре "Взаиморасчет с сотрудниками" за период март- май расхождений нет, та сумма что была начислена в марте в апреле не доначислилась в ЗП, а в мае она все еще тянется. И это именно когда через отчеты заходишь в "Расчетный листок" и формируешь за период, а с документа "Начисление зарплаты и взносов" все правильно выводит. Остается писать в тех. поддержку, и оставлять заявку, пусть знают, исправят если через месяц, норм будет


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует