Вход | Регистрация



УТ 10.3 Уменьшение себестоимости продукции (доп. расходов)

УТ 10.3  Уменьшение себестоимости продукции (доп. расходов)
Я
   bvb
 
25.05.18 - 12:13
Был приход товара. Доп. расходами увеличили его себестоимость.  

Теперь необходимо уменьшить себестоимость за счет скидки на транспортные расходы.
Сделать это надо отдельным документом на другую дату.
В типовых доп. расходах сумма неотрицательна.

Доработать доп. расходы или есть типовой способ ?
 
 
   Джинн
 
1 - 25.05.18 - 12:19
Настоятельно рекомендую не изобретать велосипед с квадратными колесами, а отнести скидку на внереализационные доходы. Товар уже мог был продан. Причем продан он мог был как в прошлом налоговом периоде, как и в текущем. Часть могла остаться в запасах.
   DrShad
 
2 - 25.05.18 - 12:22
(1) +1
а вообще корректировка записей регистров - сторно движений документа
   Сияющий в темноте
 
3 - 25.05.18 - 12:23
Скидка же обычно дается на новые заказы,так что нет смысла пихать ее назад
   shuhard
 
4 - 25.05.18 - 12:25
(0) типовой способ - продать поставщику услугу на сумму скидки и скорректировать задолженность
   bolobol
 
5 - 25.05.18 - 12:30
Продажа - дополнительный налог
   bolobol
 
6 - 25.05.18 - 12:31
Корректировка задолженности не влияет на себестоимость
   DrShad
 
7 - 25.05.18 - 12:31
(4) все зависит от договора, что там прописано
   DrShad
 
8 - 25.05.18 - 12:32
+(7) т.е. по договору ретро-скидка или ретро-бонус
   bolobol
 
9 - 25.05.18 - 12:36
Скидка на себестоимость может действовать и на остаток, с даты возникновения скидки.
   shuhard
 
10 - 25.05.18 - 12:40
(5) налог в  УТ 10.3 - ты чё куришь ?
 
 Рекламное место пустует
   bolobol
 
11 - 25.05.18 - 13:03
(10) Судя по твоим сообщениям, курю совсем не я
   bvb
 
12 - 25.05.18 - 14:26
(1) (4) Там мудренее :
В В доку поступления у них цена прихода 110 он проводится бух и упр. соответсвенно себест. 110

Затем они хотят провести условно говоря доп расходы -10 только по упр.
и чтобы себест был 100 и дальше так списывался при продажах и маржа считалась

Т.к. себест в УТ только один - это в принципе правильно . Поэтому я вижу только доработать поступления доп. расходов
   mehfk
 
13 - 25.05.18 - 14:28
А документ "корректировка поступления" не подходит?
   Джинн
 
14 - 25.05.18 - 14:29
(12) Часть партии уже продана в прошлых периодах, часть осталась в запасах. Что будете делать?
   bvb
 
15 - 25.05.18 - 15:03
(13) Нет они хотят размазать общую суму \ суммы на позицию
(14) Они проведут на дату поступления. Все тоже саое как и доп расходы только партия не будет увеличена а сторнирована
   Джинн
 
16 - 25.05.18 - 15:14
(15) С таким подходом и основной документ можно уменьшить на требуемую сумму :)
   bvb
 
17 - 25.05.18 - 15:17
(16) Можно. Но придется считать руками на каждую позицию и они хотят сохранить его в девственной целостности для выгрузки в бух.
   Базис
 
18 - 25.05.18 - 15:23
(17) исходный документ провести  только по БУ, потом скопировать, изменить цифры, провести только по УУ.
   bvb
 
19 - 25.05.18 - 15:46
(18) Можно. Но нужно распределение. И это распределение  будет по УУ
   Джинн
 
20 - 25.05.18 - 15:48
Посодють вас всех там...
   PiotrLoginov
 
21 - 25.05.18 - 15:49
(19) а если провести по УУ, разве не сработает распределение?
   bvb
 
22 - 25.05.18 - 17:49
Все сделал .
Добавил новый вид операции.
Сделал суммы неотрицательными
По данному виду операций отключил формирование взаиморасчетов и НДС.
В ТЧ добавил комментарий что бы не перепутали что корректируют

Все работает - бухгалтера счастливы.

(20) Мне насрать - я на удаленке


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует