Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Проводки по налоговому учету

Проводки по налоговому учету
Я
   AllJoke
 
04.04.18 - 13:18
Добрый день, господа.
Просвятите, пожалуйста, по бухгалтерии.
Есть счет - 98.01 - доходы будущих периодов.
Стоит у счета признак - НалоговыйУчет.
При проведении документа "Реализация товаров и услуг" формируются проводки:
62.01 - 98.01 - НУ 240000
98.01 - 68.02 - НУ 36000
В подписке на событие пытался выставить эти суммы в ноль:
ЗапХозР.СуммаНУДт = 0;
ЗапХозР.СуммаНУКт = 0;

Суммы по НУ всё равно пишутся в проводки.
Подскажите как обнулить суммы НУ по счету, с признаком "Налоговый учет"? Если такое возможно конечно.
 
 
   AllJoke
 
1 - 04.04.18 - 13:19
Я так понимаю суммы ставятся, потому как стоит признак "Налоговый учет".
   Amra
 
2 - 04.04.18 - 13:19
Про БУ = НУ+ВР+ПР слышал?
   AllJoke
 
3 - 04.04.18 - 13:20
(2) нет.
Я с бухгалтерией на Вы.
   Вафель
 
4 - 04.04.18 - 13:21
Если все суммы = 0, то автоматом сумма НУ = сумма БУ
   AllJoke
 
5 - 04.04.18 - 13:22
   AllJoke
 
6 - 04.04.18 - 13:23
   Вафель
 
7 - 04.04.18 - 13:23
но зачем ты хочешь сумму НУ = 0?
   AllJoke
 
8 - 04.04.18 - 13:23
Бухгалтера смущают суммы в отчетах.
   Вафель
 
9 - 04.04.18 - 13:23
отключи в отчетах )))
   AllJoke
 
10 - 04.04.18 - 13:24
(7) Бухгалтер так хочет, у них суммы вылазят в ОСВ. Их не устраивает.
 
 Рекламное место пустует
   Попытка1С
 
11 - 04.04.18 - 13:24
У тебя все правильно, ничего не делай. Потом будут разницы вылезать в отчетах.
   AllJoke
 
12 - 04.04.18 - 13:24
(9) вариант )). Но это не подойдет.
   Попытка1С
 
13 - 04.04.18 - 13:24
(10) Сними галки в настройках.
   AllJoke
 
14 - 04.04.18 - 13:24
(11) Дело в том, что по этому счету вообще нет движений по НУ.
   Вафель
 
15 - 04.04.18 - 13:24
(12) Сломаешь сечас бухии, потом не соберешь, раз ты на Вы
   Попытка1С
 
16 - 04.04.18 - 13:25
(12) Ты если не понимаешь о чем речь, а бухгалтера не понимают что такое НУ, лучше послушай что тебе люди советуют.
   AllJoke
 
17 - 04.04.18 - 13:25
(13) Бухгалтерию это не устраивает. Они прям в проводках не хотят видеть эти суммы.
   Вафель
 
18 - 04.04.18 - 13:25
ну можешь тогда отключить НУ на счете в конфигураторе
   AllJoke
 
19 - 04.04.18 - 13:26
(18) - не рекомендовано же. Счет типовой, лезть в план счетов.
   Вафель
 
20 - 04.04.18 - 13:26
(14) Не может такого  быть. чтоб в других операциях не было сумм НУ по этому счету
   AllJoke
 
21 - 04.04.18 - 13:26
Коллеги предлагаю стонировать.
   Джо-джо
 
22 - 04.04.18 - 13:33
(21) Проще тогда уж проводки откорректировать вручную, но зачем тогда нужен программист?)
   shuhard
 
23 - 04.04.18 - 13:34
(17) в модуле Рг бухгалтерии перед записью очищай в наборе данных


бухи правы по своему, временных разниц на 98 не образуется и проще всего было бы таки налоговый учет у счета отключить
   Вафель
 
24 - 04.04.18 - 13:35
(23) А постоянных?
   AllJoke
 
25 - 04.04.18 - 13:48
(22) на начальном этапе как раз руками и корректируют.
   shuhard
 
26 - 04.04.18 - 13:52
(24) так они на кор.счете будут
   AllJoke
 
27 - 04.04.18 - 14:16
Пошел по совету (23) - в модуле набора записей обнуляю. Отрабатывает.
Благодарю за совет. Буду ждать отмашки бухгалтеров, если вдруг что пойдет не так.
   shuhard
 
28 - 04.04.18 - 14:21
(27) =)
будет красный анализ налога на прибыль и разбаланс оборотки, потенциально полетит декларация по налогу на прибыль

сие последствия борьбы с безобидным счетом
   AllJoke
 
29 - 14.04.18 - 12:55
Господа, приветствую.
А вот теперь самое интересное - скорректировал запись в регистр бухгалтерии, всё всем понравилось, но при закрытии месяца бухгалтер жалуется:
"посмотрите, пожалуйста, проблему ниже. Возможно, что она связана с новой доработкой. А именно: не закрывается счет 20 по расходам, которые связаны с доходами, формируемыми документом "Списание доходов будущих периодов"."

Возможно ли что нужно указать какую либо настройку для 20 счета, чтобы он закрывал данные суммы.
   AllJoke
 
30 - 14.04.18 - 12:56
+(29) или это связано с формулой из (2)
БУ = НУ+ВР+ПР
   shuhard
 
31 - 14.04.18 - 13:06
(29) данный бред не подлежит анализу
   AllJoke
 
32 - 14.04.18 - 13:12
(31) )))
Прошу прощения, бред с моей стороны или со стороны бухгалтера?
   shuhard
 
33 - 14.04.18 - 13:57
(32)со стороны бухгалтера конечно
 
 
   AllJoke
 
34 - 14.04.18 - 14:04
(33) - немножко перефразирую вопрос:
Нужно ли в каких либо настройках закрытие месяца включать свой созданный в конфигурации документ, который делает проводки (в нашем случае: Дт 98.10 - Кт 90.01.1).
Потому как при изучении ОСВ, я вижу что по поступлениям товаров и услуг закрытие месяца творит проводи по 20 счету.
   la luna llena
 
35 - 14.04.18 - 14:31
(32) вы одинаково некомпетентны


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует