Вход | Регистрация


1С:Предприятие ::

Метки: 

Копирование базы с настройками

Я
   malex18
 
28.09.17 - 15:40
необходимо сделать копию базы (бухгалтерия 3.0) со старыми настройками, но все документы должны быть с 01.01.2017 года
Можно ли просто сделать копию и вручную удалить все документы до начала этого года?повлияет ли это на работы платформы?
или необходимо воспользоваться обработкой переноса данных?
спасибо
 
  Рекламное место пустует
   DrShad
 
1 - 28.09.17 - 15:41
можно
на работу платформы не повлияет
перенос ничего не даст
после удаления документов - беги оттуда
   malex18
 
2 - 28.09.17 - 15:43
Откуда бежать?)
Объясните подробно пожалуйста как реализовать задачу-то)
   DrShad
 
3 - 28.09.17 - 15:44
оттуда где документы удалишь
   malex18
 
4 - 28.09.17 - 15:50
Почему?
Бухгалтеру же они не нужны будут?
и копию с этими документами ведь останется
   DrShad
 
5 - 28.09.17 - 15:51
(4) ну потом узнаешь почему и нужны ли они бухгалтеру )))
   malex18
 
6 - 28.09.17 - 15:52
И как мне быть?)
   DrShad
 
7 - 28.09.17 - 15:54
лучше ничего не трогай и вызови специалиста
   malex18
 
8 - 28.09.17 - 15:55
Отличный совет)
   Галахад
 
9 - 28.09.17 - 15:55
Старые документы были наверное не просто для красоты. Для чего-то они нужны.
   malex18
 
10 - 28.09.17 - 15:56
Ну я же понимаю, что там на остатки и прочие данные они нужны.
то есть данную задачу нельзя никак решить?
 
 
   DrShad
 
11 - 28.09.17 - 15:57
(10) можно, но ты не справишься
   Галахад
 
12 - 28.09.17 - 15:57
Ну оставь остатки, а документы можешь и убрать.
   ReaLg
 
13 - 28.09.17 - 15:58
(10) Почитать про свертку баз.
   malex18
 
14 - 28.09.17 - 16:32
В общем данная задача решает сверткой базы*?
   piter3
 
15 - 28.09.17 - 16:35
на копии только
   malex18
 
16 - 28.09.17 - 17:23
После свертки базы документы все стали помечены на удаление.удалить их через "все функции?"
но ведь на них точно будут ссылки других объектов и они не смогут удалиться.как бытЬ?)
   Михаил Козлов
 
17 - 28.09.17 - 18:28
(16) Ненужные удалятся, нужные останутся.
Оставить как есть и выставить дату запрета редактирования.
   ribuh
 
18 - 28.09.17 - 18:42
(16) Удалить, те что удаляться, с остальных снять пометку на удаление (чтобы удалять потом то, что будет помечено на удаление без долгого ожидания) и поставить признак ручной корректировки, чтобы никто не провёл даже случайно...
   0xFFFFFF
 
19 - 28.09.17 - 18:55
Помню 13 лет назад свертку Тиса на 7.7 писал. Получился "скальпель"  на несколько тыс строк кода... А тут бух 3.0, пометить, удалить, распометить и вуаля. Походу зря я в свое время заморачивался...  Молодой был, зелёный ишо.
   malex18
 
20 - 29.09.17 - 09:22
А какой же смысл тогда от свертки?
Если преобладающее большинство документов не удалится(соответственно размер базы не сильно уменьшится)
??
   Бубр
 
21 - 29.09.17 - 09:45
(20) смысл    в формировании документа(ов) на начало  года  с остатками по  счетам.  И удаление документов  до  начала года.
   malex18
 
22 - 29.09.17 - 09:49
Так документы же не удаляются до начала года))
   Serg_1960
 
23 - 29.09.17 - 10:04
Не переживай! Регулярно повторяй свёртку базы данных каждый год и когда-нибудь, может быть, наверное, все эти документы будут удалены... надеюсь.
   Serg_1960
 
24 - 29.09.17 - 10:12
Павел Чистов, "Опыт свертки базы 1С:ERP"
http://expert.chistov.pro/public/595548/
   ribuh
 
25 - 29.09.17 - 10:25
(20) Если преобладающее число документов не удаляются, значит бардак в базе имеем-с))))))))) Попытаюсь объяснить, вот, например, есть счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками, у которого есть субсчета 60.01 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками и 60.02 - Расчеты по авансам выданным. У них аналитика Контрагент, Договор, Документ расчетов (именно они есть в остаткиах и не позволяют удалить помеченные на удаления документы). Пример нормального учета:
Выдали поставщику аванс:
Дт 60.02 Контрагент Вася, договор Поставка халявы, документ Списание с расчетного счета №1 Кт 51 1000р.
Вася поставил халяву:
Дт 60.01 Контрагент Вася, Договор Поставка халявы, Документ поступления Кт 60.02 Контрагент Вася, договор Поставка халявы, документ Списание с расчетного счета №1 1000р. - произошёл зачет аванса, остатков по Списание с расчетного счета №1 нет, документ можно удалить при свертке
Дт 41 Номенклатура халява Кт 60.01 Контрагент Вася, Договор Поставка халявы, Документ поступления 1000р. - оприходовали товар Халява на склад, документ поступления остатков не имеет и может быть удален при свертке...
ИТ.е. при нормальном учете по двум документам нет остатков и они благополучно удалятся при свертки.
Кривой учет:
Выдали аванс поставщику, проводка та же, что и выше
а вот при поступлении использовали другой договор "Поставка крутой халявы"
В результате в поступлении будет одна проводка:
Дт 41 Номенклатура халява Кт 60.01 Контрагент Вася, Договор Поставка крутой халявы, Документ поступления 1000р.
В результате есть остатки по документу Списание с расчетного счета №1  и по документу поступления долг висит, оба этих документа при свертке останутся в остатках и не будут удалены!
Пример очень упрощенный, но суть именно такова. Если очень много документов не удаляются после свёртки - это повод для драки - в учете не удалятся только те, по которым есть остатки, а таких должно быть значительно меньше общего количества за свёртываемый период, и база будет значительно меньше по размеру))))
   malex18
 
26 - 29.09.17 - 10:30
(25) Спасибо) Доступно объяснил)
   Serg_1960
 
27 - 29.09.17 - 10:44
Почти всё тоже самое, но короче, доступнее и на абстрактном примере:

Если учёт взаиморасчетов с покупателями настроен на "в разрезе счетов" и если счета покупателю выписаны до 01.01.2017, а оплаты произошли после этой даты - то по взаиморасчетам есть остатки на дату свёртки в разрезе счетов и эти документы не удаляются.

Решение? Например можно изменить ведение учета взаиморасчетов с покупателями на "по договорам" или на "в целом".
   Serg_1960
 
28 - 29.09.17 - 10:49
(25) +1
Подтверждаю: если до проведения свёртки проанализировать остатки и навести порядок в учёте, то несвёрнутых документов останется значительно меньше и никто не будет их считать "лишними".
   ribuh
 
29 - 29.09.17 - 11:18
(27) Хёрню городите, прости Господи. В примере как раз в документах выбрано не по счетам, а "в целом" (я не давал никаких уточнений, что в документах нужно выбирать счет или документ расчетов), зачет аванса произойдёт договор в договор в любом случае, и, есть ещё один момент - просто изменение учета ни к чему не приведёт, надо ещё перепроводить всё после изменений. И, главное, часто бывает так, что простое перепроведение документов зачтёт тучу авансов, и в остатках будет намного меньше документов. Часто бухгалтерия панически боится перепроведения, мол после него всё слетает, результат - бардак в учёте (и не дай Бог там партионный учет или сложный учет НДС, тогда вообще - сливай воду).
   Serg_1960
 
30 - 29.09.17 - 20:58
(29) "я не давал никаких уточнений" - а я свой пост писал безотносительно Вашего примера и не ссылаясь на него. Я не понимаю Вашего негодования в мой адрес и... как вы там сказали... херню Вы городите не по теме.



Список тем форума
Рекламное место пустует  
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует