Вход | Регистрация

  1  2   

Столкнулся с забалансовыми счетами, как с ними жить?

Столкнулся с забалансовыми счетами, как с ними жить?
Я
   Double_Medved
 
24.10.16 - 09:39
Добрый день!
Бухгалтерша решила конкретно модернизировать инвентаризацию. Мало то что хочет объединить документы "Инвентаризация товаров на складе" и "Инвентаризация ОС" в один, так еще придумала кучу новых проводок с использованием забалансовых счетов.
Как-то до этого с забалансовыми счетами не сталкивался, честно.
Она хочет списывать с одного забалансового счета на другой.
Так вообще можно делать? Умные люди мне говорили что по идее можно с балансового на забалансовый и обратно. А операции между двумя забалансовыми счетами - это вообще не правильно.
Проводка типа ДТ 01.07 КТ НЕ04 - это вообще правильно?
Прошу сильно не бить, жизнь меня пока больше сталкивала с управленческими вопросами, а не бухгалтерскими.
 
 
   Double_Medved
 
1 - 24.10.16 - 09:40
Бухгалтерия 2.0
   Fragster
 
2 - 24.10.16 - 09:41
>Умные люди мне говорили что по идее можно с балансового на забалансовый и обратно.

шта?
   Shurjk
 
3 - 24.10.16 - 09:43
Креативный у вас бухгалтер.Скажи ему что забалансовые счета на то и забалансовы что не могу не с кем корреспондировать.
   RoRu
 
4 - 24.10.16 - 09:45
(3) это где такое написано ? Бред
   Pahomich
 
5 - 24.10.16 - 09:46
(0) Пока жизнь тебя берегла, раз не сталкивала...Везунчик!
   RoRu
 
6 - 24.10.16 - 09:47
(0) можно , открою секрет что проводка между двумя забалансовыми это тоже самое что просто две проводки ( одна списание с одного забалансового, другая соответсвенно приход на второй счет)
С баланса на забаланс нельзя
   Dmitrii
 
7 - 24.10.16 - 09:49
(0) >> Умные люди мне говорили что по идее можно с балансового на забалансовый и обратно

Это были не очень умные люди.
Забалансовые счета не могут корреспондировать с балансовыми. Только с забалансовыми или участвовать в проводках без корреспонденции вообще.
Балансовые счета могут корреспондировать только с балансовыми. С пустым счетом - нельзя. Иначе понятие баланс порушится.
   Double_Medved
 
8 - 24.10.16 - 09:49
Так как вообще можно делать?
1)С балансового на забалансовый
2)С забалансового на балансовый
3)С забалансового на забалансовый

Укажите пожалуйста правильные варианты.
гуглил, но выдается вода типа "например забалансовые счета используются для учета средств переданных в эксплуатацию"
   Shurjk
 
9 - 24.10.16 - 09:50
(7) См (4) Умные люди везде есть, и совершенно не стесняются делится своей мудростью.
   Dmitrii
 
10 - 24.10.16 - 09:50
(0) >> хочет объединить документы "Инвентаризация товаров на складе" и "Инвентаризация ОС" в один

Я бы сопротивлялся. Слишком много переписывать. Это документы из двух разных подсистем.

>> придумала кучу новых проводок с использованием забалансовых счетов

Почему бы и нет. Вопрос только в том что конкретно она хочет. Может её это не очень сильно надо...
 
 Рекламное место пустует
   Shurjk
 
11 - 24.10.16 - 09:51
(8) Почитай что такое двойная запись, без понимания этого в бухгалтерии делать нечего, и еще бухгалтеру своему дай почитать.
   oslokot
 
12 - 24.10.16 - 09:51
(8) можно только п.3 и то, псевдокорр
   Dmitrii
 
13 - 24.10.16 - 09:51
(8) 1) нет
2) нет
3) сколько угодно + можно забалансовый с пустым счетом
   Has
 
14 - 24.10.16 - 09:52
(8) 1,2 - нет, 3-да

Б-Б
Зб - пусто (или Зб)
пусто (или Зб) - Зб
   Pahomich
 
15 - 24.10.16 - 09:52
(8) Все бухгалтерские извраты, всякие балансы, двойные записи и т.д. - с балансовыми счетами. Забалансовые счета - это чисто информационные счета
   Dmitrii
 
16 - 24.10.16 - 09:53
(0) >> Проводка типа ДТ 01.07 КТ НЕ04

Её кто придумал? Бухгалтер или ты?

Очень сильно сомневаюсь, что бухгалтер могла одуматься до такой проводки...
   dachnik
 
17 - 24.10.16 - 09:53
(0) "Нет, сынок, это фантастика!" Попроси, чтобы она написала письменную заявку. И утвердила ей у вышестояших товарищей. Глядишь и само собой рассосется ))))
   oslokot
 
18 - 24.10.16 - 09:54
(0) Бухше намекни написать заявление по собственному
   YFedor
 
19 - 24.10.16 - 09:54
Предлагаю корреспондировать 51 счет с каким-нибудь забалансовым - деньги брать себе!
   Dmitrii
 
20 - 24.10.16 - 09:54
(15) >> Забалансовые счета - это чисто информационные счета

А балансовые - не информационные? Они тупо для красоты?... )))
   Shurjk
 
21 - 24.10.16 - 09:58
(17) Как правило при таком креативном бухгалтере, товарищи вышестоящие тоже особыми знаниями не блещут.
   Pahomich
 
22 - 24.10.16 - 09:58
(20) Именно! Они отражают всю красоту бухгалтерского искусства!
   RoRu
 
23 - 24.10.16 - 10:03
(21) да маловероятно , что бух именно такую проводку хочет как в примере, скорее его неправильно поняли, имхо. Сам ТС говорит про списывание с одного забаланса на другой забаланс .
   dachnik
 
24 - 24.10.16 - 10:05
(21) Ну уж главнейшая-то должна оценить такое "рукотворчество" и инициативу. )))) На крайний случай - сделать запрос аудиторам.
   dachnik
 
25 - 24.10.16 - 10:07
(23) Ну не скажи - если человек хочет скрестить ОС и Товары, то это говорит о многом, если не о всем.
   Shurjk
 
26 - 24.10.16 - 10:11
(24) Вообще ситуация у чувака патовая, руководитель как бы доверяет бухгалтеру ведение бух учета, с него он его и будет если что спрашивать, ревизор общественник врят ли нужен в данной схеме.
Я бы просто сказал бухгалтеру что невозможно такую проводку сделать в силу возможностей платформы которые соответствуют правилам бух учета.
   Shurjk
 
27 - 24.10.16 - 10:14
(25) + 1000 Кстати сейчас такие бухгалтера не редкость сам лично сталкивался с просьбой сделать проводки между забалансовым и балансовым счетом.
А уж про то как работает партионный учет и почему надо перепроводить документы, это я уже устал объяснять, по моему до сих пор львинная доля бухов и финансистовсчитают что перпроведение это дань корявости 1с ибо в ней все "слетает" и поэтому надо перепроводить.
   Double_Medved
 
28 - 24.10.16 - 10:14
(16)Бухгалтер конечно, зачем мне проводки выдумывать
   Double_Medved
 
29 - 24.10.16 - 10:18
ДТ 01.07 КТ НЕ04 

01.07 забалансовый - это арендованные ОС, полученные безвозмездно (нам дают пользоваться оборудованием, с комощью которого мы продаем товары поставщиков)

НЕ04 - забалансовый

Получается так можно делать?
   Double_Medved
 
30 - 24.10.16 - 10:21
(23) Ну не скажи - если человек хочет скрестить ОС и Товары, то это говорит о многом, если не о всем.

     Уговорил ее все-таки не смешивать списание и списание ОС, Оприходование и принятие к учету тмц. Поздравьте меня! Но документ инвентаризация будет все равно один, с разными табличными частями, Товары и ОС
   Double_Medved
 
31 - 24.10.16 - 10:22
(30) Принятие к учету ОС, не тмц
   Double_Medved
 
32 - 24.10.16 - 10:24
(24) Вообще ситуация у чувака патовая, руководитель как бы доверяет бухгалтеру ведение бух учета, с него он его и будет если что спрашивать, ревизор общественник врят ли нужен в данной схеме.


Как бы да, главный безмерно доверяет бухгалтерше, у нее многолетний стаж, и бумажка есть подписанная главным, о том что сделать это задание. Поэтому я конечно встрял, придется делать так или иначе, вариант "объяснить что так делать не стоит" не прокатит
   oslokot
 
33 - 24.10.16 - 10:26
(32) Покажи "главному" эту ветку
 
 
   JeHer
 
34 - 24.10.16 - 10:26
(30) > Но документ инвентаризация будет все равно один, с разными табличными частями, Товары и ОС

Я так понимаю, что бухша с клюшек прилетела в снеговик, и хочет "кактамбыло"?
   mehfk
 
35 - 24.10.16 - 10:26
(33) Если он это увидит - уволит обоих :)
   JeHer
 
36 - 24.10.16 - 10:28
(34)+ кажется, что и забалансовые счета ей нужны чтобы сводить какие-нибудь отчеты, инфу для которых можно взять с тех же РС, например.
   НЕА123
 
37 - 24.10.16 - 10:31
(0)
мне всегда было непонятно, почему понятие свойство балансовый у счета, а не у плана счетов.
т.к. балансовый не может корреспондировать с забалансовым.
отличие забалансового от балансового только в одном - проводка может быть без корреспонденции.
   Double_Medved
 
38 - 24.10.16 - 10:33
(36) Хочет собрать какую-то фигню на одном счете, чтоб там больше не было ничего кроме этой фигни
   ks_83
 
39 - 24.10.16 - 10:34
(32) А она обосновала как-то эту хотелку? Бред ведь. Какой смысл делать то,что уже реализовано.
   ptiz
 
40 - 24.10.16 - 10:36
(37) Для того, чтобы не было 01 счета балансового, и другого 01 - небалансового :)
   El_Duke
 
41 - 24.10.16 - 10:36
(32) Вариант не делать прокатит
Пиши служебную записку вашим безопасникам. Мол так и так, в фирме завелся вредитель (ФИО, должность), поставивший своей целью развал учета, инициирующий претензии и штрафы от контролирующих органов, а значит намеренно создающий преймущества конкурентам. Данный вредитель действует в сговоре с (ФИО, должность) доказательством чего является выданное задание (прилагаешь подписанную бумажку). Прошу Вас разобраться и принять меры.
Копию записки высылаешь гендиру.
   Dmitrii
 
42 - 24.10.16 - 10:38
(29) >> так можно делать?

Да
   Feunoir
 
43 - 24.10.16 - 10:39
(29) Зачем вы плодите сущности и смущаете общественность? Арендованные ОС это 001 из типового плана счетов.
   JeHer
 
44 - 24.10.16 - 10:40
(41) чересчур же. После этого ТС может сам педалить в страну оленью. Дать книгу полистать всей бухгалтерии, главному в первую очередь. Какую-нибудь "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 3.0). Учет основных средств"
   Dmitrii
 
45 - 24.10.16 - 10:42
(41) Что вы там бредите? Где вы тут вредительство увидели?
   Dmitrii
 
46 - 24.10.16 - 10:44
(36) >> забалансовые счета ей нужны чтобы сводить какие-нибудь отчеты, инфу для которых можно взять с тех же РС, например

Когда кажется креститься надо.
На каком регистре сведений есть информация о безвозмездно  арендованном ОС?
   Dmitrii
 
47 - 24.10.16 - 10:46
(38) >> Хочет собрать какую-то фигню на одном счете, чтоб там больше не было ничего кроме этой фигни

Вполне здравая хотелка? Не совсем понимаю чего все так возбудились.

Во всей этой истории мне только не нравится попытка склеить два документа (по товарам и по ОС) в один.
   JeHer
 
48 - 24.10.16 - 10:47
(46) в (36) написано же - инфу для которых можно взять с тех же РС, например.

Например, написано. Не говорю, что всё хранится в одном месте. Просто судя по (0) и моей памяти - так делалось в Бухгалтерии 4.5
   Dmitrii
 
49 - 24.10.16 - 10:57
Короче.

Хотелки бухгалтера вполне адекватны.
В скрещивании документа Инвентаризация ОС с Инвентаризацией товаров ничего плохого не вижу. Я бы нарисовал отдельный документ (хотя можно и допилить какой-нибудь из типовых). Если только на основании них будут формироваться документы списания и оприходования отдельные для товаров и отдельные для ОС.

Про выделение отдельного субсчета 001.07.
Почему бы и нет...
Насколько я помню учета арендованных ОС в БП нет.  Поступление и выбытие ОС в/из аренды рисуется ручными операциями. Так что мешает завести отдельный субсчет?...

Кстати есть серьезное подозрение, что вся эта затея бухгалтера с инвентаризациями - не что иное как попытка автоматизировать поступление и выбытие из аренды ОС....

Автор, можете приступать к работе.
 
 Рекламное место пустует
   El_Duke
 
50 - 24.10.16 - 10:59
(44) конечно чересчур, тем более сразу
но как последнее средство не стоит сбрасывать со счетов

Для начала подготовить отписку что задание не соответствует множеству ПБУ, перечислить каким.

(49) хотелка бредовая, вызвана плохим знанием типовых конф (45) научись понимать сарказм - откроешь новые грани бытия
   Double_Medved
 
51 - 24.10.16 - 11:07
(49) выяснилось еще что смысл табличных частей "товаров" и "ос" в одном документе в том, чтобы потом распечатывалась из этого одного документа портянка где и товары и ос и за них сразу расписывались в магазине
   Dmitrii
 
52 - 24.10.16 - 11:13
(50) >>  хотелка бредовая

Ну давай. Расскажи нам - сирым и убогим - как это надо по феншую типовой конфы делать.
С удовольствием послушаем.
   Dmitrii
 
53 - 24.10.16 - 11:15
(51) >> смысл табличных частей "товаров" и "ос" в одном документе в том, чтобы потом распечатывалась

Это и так было понятно с самого начала.
   aka AMIGO
 
54 - 24.10.16 - 11:15
ИМХО.
Забалансовый именно потому ЗАбалансовый, что в Баланс (отчетный док в НИ) не попадает.
Самый древний из них Счет "00"
Самое популярное использование, в основном, для ввода начальных остатков при начале работы с программой БУ.

Остальные - Нечто вроде записной книжки для бухгалтера.

В штатной работе бухии записывать в одной проводке балансовый и забалансовый - означает изменение остатка на балансовом счете, и неизбежная ошибка в Балансе
Попробую пример привести. По количеству, а не в деньгах.
Дт10 - Кт60 - 2 шт. - это из приходной накладной
ДтЗб - Кт10 - 2 шт. - перевесили на забалансовый счет

Итог Актива Баланса: 0
Итог Пассива Баланса: 2

Надо-ли напоминать, что итоги А и П должны быть равны, согласно принципу двойной записи.

Как Вы объясните налоговой расхождение Актива и Пассива?
   ks_83
 
55 - 24.10.16 - 11:17
(51) Сделай ей внешний отчет и не парься.
   aka AMIGO
 
56 - 24.10.16 - 11:20
(54) + Кстати, забыл дописать существенное замечание: После ввода начальных остатков, на счете "00" в ОСВ должен остаться нуль, если остатки введены корректно.
   Dmitrii
 
57 - 24.10.16 - 11:21
(54) (56) Всё верно, кроме того, что счет "00" - балансовый.
   aka AMIGO
 
58 - 24.10.16 - 11:22
(57) В балансе он не отражается.
   Dmitrii
 
59 - 24.10.16 - 11:25
(55) И о чем будет тот отчет?...
Тётке нужна печатная форма документа инвентаризации, где в одной куче ОС и товары.
Опиши механику работы пользователя (какого-нибудь тупого товароведа), которому надо на принтер сформировать такую инвентаризацию, которая в системе двумя отдельными документами зафигачена да еще и документами разного типа (вида).
   FormatC
 
60 - 24.10.16 - 11:26
(58) но если на нем есть остатки, то баланс не сойдется
   Dmitrii
 
61 - 24.10.16 - 11:27
(58) И тем не менее он балансовый )))
И именно поэтому он должен быть равен нулю. Чтобы в балансе не светиться и на баланс не оказывал влияния.
   aka AMIGO
 
62 - 24.10.16 - 11:30
(60) О том и речь.

(61) - Счета "00" нет в официальном (печатном) ПС. То, что в 1С - сделано для удобства ведения учета, не более.
НИ сделает стойку, если в Балансе (это отчетный документ, а не ОСВ) появится счет "00"
   FormatC
 
63 - 24.10.16 - 11:35
(62)да, 00 счет - чисто технический момент
   El_Duke
 
64 - 24.10.16 - 11:35
(52) Если угодно писать про сирых и убогих, то пожалуйста в первом лице. Не употребляй при этом "нам" т.к. этим ты распространяешь данное определение на весь форум, на что тебе права никто не давал

У меня встречная просьба: расскажи как можно корреспондировать балансовые и забалансовые счета ? Где, в каких ПБУ это допускается ?
   ks_83
 
65 - 24.10.16 - 11:36
(59) Отркрывает отчет. Выбирает период. Нажимает кнопку сформировать. Я конечно понимаю, что для некоторых это сложно, но надо работать над собой.
   Garykom
 
66 - 24.10.16 - 11:39
(64) >как можно корреспондировать балансовые и забалансовые счета
запросто, к примеру хозрасчетное ГУП обязано использовать бюджетный план счетов, а вся основная доходная деятельность (торговля, производство, услуги и т.д.) отражается на забалансовых.

В результате приобретение ОС за счет "прибыли" и постановка "на бюджет" это такое нечто...
   Dmitrii
 
67 - 24.10.16 - 11:39
(62) Ну ошибся ты приведя в качестве примера забалансового счета счет 000.
Ну признай уже это. Просто тупо неудачный пример выбрал.
Хватит кочевряжиться. )))

Доказывать, что счет 000 забалансовый, ИМХО, глупо. Достаточно открыть любую типовую бухню, чтобы посмотреть свойства счета 000 и увидеть, что он балансовый.
   Dmitrii
 
68 - 24.10.16 - 11:40
(64) >> расскажи как можно корреспондировать балансовые и забалансовые счета ? Где, в каких ПБУ это допускается ?

Никак. Расскажи где я такое  предлагал.
   aka AMIGO
 
69 - 24.10.16 - 11:41
(64) Есть официальные забалансовые, вот тут видно: http://www.buhgalteria.ru/spravochnik/plan-schetov/
трехзначные, от 001 до 011

ИМХО - они больше информационные, чем рабочие. Рабочие - от 01 до 99.

Бухией не занимаюсь лет 10-12 уже, начинаю забывать.. Извините, если что :)
   Dmitrii
 
70 - 24.10.16 - 11:41
(64) >> Если угодно писать про сирых и убогих, то пожалуйста в первом лице

Я о себе, любимом, иногда во множественном числе выражаюсь. Не обращай внимания ))))
   Dmitrii
 
71 - 24.10.16 - 11:45
(65) Какой период, если в этот день 10 инвентаризаций было сделано  - 7 по товарам и 3 по ОС?

Ты бы хоть попытался вникнуть в суть задачи.

Теоретически можно и отчетом зафигачить. Только это усложнит жизнь обычным пользователям, которым придется как-то объяснять, что вот эта вот одна бумажка, в который вы тут расписались, это на самом деле в системе - два документа да еще и из двух разных журналов.
   El_Duke
 
72 - 24.10.16 - 11:45
(68) Ты счел хотелку буха из годной, а он в (0) именно такую корреспонденцию предлагал (ДТ 01.07 КТ НЕ04)
Раз так, то ты предлагаешь это наравне с ним.

(70) Принято
   Dmitrii
 
73 - 24.10.16 - 11:47
(72) счет 01.07 - забалансовый.
Перечитай ветку внимательно.
Корреспонденция двух забалансовых счетов - вполне нормальна.
   aka AMIGO
 
74 - 24.10.16 - 11:49
Бухам иногда не хватает аналитики, хотя глубина в 1С предусмотрена великая: суб.суб.счета и 3 (и даже более) субконто.
Можно было-б и через третью точку указать нечто вроде 01.01.01.001 - арендованные ОС, и они  попадут в Баланс, но писатели ПС "придумали" забалансовый 001.. Осталось только найти ПБУ по нему и тщательно проштудировать, чтобы не нарушать законодательство. :)
   Dmitrii
 
75 - 24.10.16 - 11:49
(72) + к (73): В терминах типового плана счетов  правильнее было указать код счета не 01.07, а 001.07 (с двумя нулями впереди). Уверен, что в плане счетов у них весь 001 счет расфигачен на субсчета. И ничего критичного в этом нет.
   Dmitrii
 
76 - 24.10.16 - 11:55
(74) Ты бредишь....
Арендованные ОС делятся на два вида - учитываемые на балансе арендатора и не учитываемые на балансе арендатора  (висящие на балансе арендодателя).
Первые должны быть учтены на БАЛАНСОВОМ счете 01.03, вторые на ЗАБАЛАНСОВОМ - 001 (у ТС на субсчетах 001).
Это две разные истории.
Пихать все арендованные ОС  в баланс нельзя.
   aka AMIGO
 
77 - 24.10.16 - 11:57
(76) Брежу, вплоть до момента, когда я упомянул, что надо читать ПБУ :)
   ks_83
 
78 - 24.10.16 - 12:00
(71) Зачем объснять. В отчете должно быть написано по каким документам он сделан. Делов на полчаса.  
Можжно сделать простой документ,куда в тч будут заполнятся документы инвентраизации и  печетную форму к нему. По трудозатратам не намного больше, просто изменене конфы типовой бухии это не есть гуд. Бухня вообще должна быть на полной поддержке, если есть такая возможность.
   El_Duke
 
79 - 24.10.16 - 12:08
(76) В (29) автор упомянул что у них "это арендованные ОС, полученные безвозмездно"
Странная формулировка, но пусть это ОС, полученные безвозмездно.
Такие ОС надо просто числить у себя на забалансе и помнить когда обязан вернуть владельцу. На этом все.
Для этого можно завести забалансовый счет и хозоперацией на него вешать безвозмездно получаемые объекты. В комментах указывать срок возврата. Для памятки сделать внешний отчет по этому счету и контролировать даты возврата.
Никаких масштабных надругательств над конфой (объединить документы "Инвентаризация товаров на складе" и "Инвентаризация ОС" в один и прочих глупостей) не нужно от слова совсем.
   Dmitrii
 
80 - 24.10.16 - 12:11
(78) >> Можжно сделать простой документ,куда в тч будут заполнятся документы инвентраизации и  печетную форму к нему

Конечно можно. И это должен быть один из вариантов решения, которые автор предложит буху.
Одновременно я не вижу особой проблемы сделать один общий док инвентаризации, где будут и ОС и товары. Это не считаю сильным надругательством над типовой.
   JeHer
 
81 - 24.10.16 - 12:14
(51)>> чтобы потом распечатывалась из этого одного документа портянка где и товары и ос и за них сразу расписывались в магазине

Вот это меня заинтересовало. Как и нафига в одной печатной форме бух хочет завести и арендованное ОС и товары. Чё это за действительный бред?
   Dmitrii
 
82 - 24.10.16 - 12:15
(79) >> можно завести забалансовый счет

Уже сделано. Счет называется 01.07.
>> хозоперацией на него вешать

Наверняка так и делается. 

>> В комментах указывать срок возврата. Для памятки сделать внешний отчет по этому счету и контролировать даты возврата.

Ну вот это уже жесть. Сроки хранить в комментах....

И вообще. В твоем примере нет ни слова о способе решения проблемы с инвентаризацией.
Отчет о контроле сроков - это другая задача, не имеющая никакого отношения к инвентаризации. Вот совсем-совсем никакого.
   El_Duke
 
83 - 24.10.16 - 12:25
(82) >> И вообще. В твоем примере нет ни слова о способе решения проблемы с инвентаризацией.

А где здесь вообще проблема ?
Отчет формирует список ОС с датами возврата. Надо инвентаризировать - прошел с ним и поставил галочки есть/нету.
Типовая ИНВ-1 или ИНВ-18 так и делается.
   Dmitrii
 
84 - 24.10.16 - 12:26
(81) >> Чё это за действительный бред?

Почему бред?

Вот есть в магазине некий товар. Поставщик предоставляет тестовые или демонстрационные образцы этого товара. Ими дают пользоваться на халяву (безвозмездно). Это ОС, которые надо как-то учитывать (скорее всего, обязанность в договоре прописана, а потому игнорировать как будто их нет - нельзя). Логично, делать это на 001 счете (у ТС на субсчете - 001.07).
Периодически товароведы делают инвентаризацию. Пойди объясни им, что они должны рисовать отдельные документы на товар и отдельные документы на демонстрационные образцы.

Пример может не совсем корректный, но , ИМХО, вполне жизненный.
   Double_Medved
 
85 - 24.10.16 - 12:27
(83) Даты возврата конкретно ту ни при чем, оборудование стоит у нас "навечно", только может меняться на другое или увозиться в ремонт, важно чтобы МОЛ на магазине за все расписался
   Dmitrii
 
86 - 24.10.16 - 12:30
(83) Инвентаризация - это не отчет. Это хозяйственная операция, имеющая последствия - оприходование излишков и списание недостач. Она зафиксирована должна быть в учете.
Детский сад какой-то. Ну ей богу...
   El_Duke
 
87 - 24.10.16 - 12:34
(85) тогда все еще проще
Ручной операцией приходуете на забаланс и внешний отчет с нужной печатной формой в качестве первички.

(86) Ну точно детсад
В котором забывается что это не твое ОС и ты должен только проконтролировать его наличие. А его собственник пусть фиксирует в своем учете все последствия: приходует, списывает и проч.
Автору все это нахрена ?
   Джо-джо
 
88 - 24.10.16 - 12:43
Я всё не читал, а что, штатная инвентаризация в БП2 по забалансовым не может?
   Джинн
 
89 - 24.10.16 - 12:46
Мдя... 1цы - доступно и всерьез (с) pit.

Балансовый счет корреспондирует только с другим балансовым счетом. Это аксиома бухучета, основа двойной записи и всего бухучета.

Забалансовый счет может корреспонидровать с другим забалансовым счетом или не корреспондировать вообще. Для него может не выполняться правило двойной записи.
   dachnik
 
90 - 24.10.16 - 12:47
(89) Вот и выросло поколение "бухгалтеров 1С" (((
   Dmitrii
 
91 - 24.10.16 - 12:47
(89) Еще один....
Взрослый солидный мужик, а ляпаешь, не читая ветку.

А автора 01.07 - Забалансовый.
   Pahomich
 
92 - 24.10.16 - 12:50
Шо вы расшумелись? Программа сама не даст ввести проводку балансового с забалансовым...без ваших советов!
   Dmitrii
 
93 - 24.10.16 - 12:51
(87) Ну проконтролировал он наличие. Выяснилось, что в наличии нет. Дальше что?
По твоей версии - ничего. Это что-то там собственник должен делать.

А дальше - надо списывать недостающее арендованное ОС.
Ты это отчетом собрался делать?
   Dmitrii
 
94 - 24.10.16 - 12:52
(87) >> забывается что это не твое ОС и ты должен только проконтролировать его наличие

Может хватит фантазировать?
Арендованные ОС - они не твои, но ПБУ обязывает тебя вести их учет, а не только контролировать их наличие.
   newbling
 
95 - 24.10.16 - 12:59
А что мешает оставить проводки как было, а таблички запихнуть в 1 док.
   newbling
 
96 - 24.10.16 - 12:59
Подтянуть код из обработок проведения с заменой тч
   El_Duke
 
97 - 24.10.16 - 13:32
(93) (94)
Ну а по твоему что надо делать ?
В чем должен состоять учет чужих ОС кроме закрепления за МОЛ и периодической проверки факта наличия ?
   Dmitrii
 
98 - 24.10.16 - 14:08
(97) Ну если так рассуждать, то и учет собственных ОС это тоже тупо закрепление и проверка наличия, обремененная единственной лишней операцией - расчетом амортизации.

И речь в задаче как раз и заключается в автоматизации операций, возникающих в случае, когда при проверки факта наличия, выясняется отклонение этого самого факта от учета.

Когда у тебя таких операций - одна в месяц - никто не парится и делает молча ручные операции.
А вот когда у тебя таких операций много и делают их тупые товароведы, вариант с ручной операцией не катит. Нужен простой и понятный интерфейс для ввода информации и получения документа (НЕ отчета) на печать, в котором потом товароведы распишутся. Документ предоставят в бухгалтерию.
Потом на основании этого документа бух сделает обычные типовые документы списания и оприходования товаров и/или ОС.

Напомню, единственным достоверным методом ведения БУ в РФ является документ, а не отчет.

>> что надо делать ?
Выполнять постановку бухгалтера.
Единственный нюанс - как именно реализовать единый документ инвентаризации для ОС и товаров - лепить отдельный, либо допиливать какой-нибудь из двух типовых (Инв.ОС или Инв.товаров). Тут надо бы внимательно подумать.
Я бы, наверное, сделал отдельный документ. Но не уверен...
   El_Duke
 
99 - 24.10.16 - 14:19
(98) >>И речь в задаче как раз и заключается в автоматизации операций, возникающих в случае, когда при проверки факта наличия, выясняется отклонение этого самого факта от учета

На этих каруселях мы уже катались но если непонятно - давай еще раз, сначала

Какие могут быть операции с чужими ОС ?
Прошу огласить весь список

Я вижу только две, выполняемые бухгалтером:
1) Поступление на забаланс (когда получили ОС)
2) Выбытие с забаланса (когда вернули)
Обе можно сделать доком Ручная операция.
Все остальное выполняется в учете у собственника. Вы же не ведете в своем семейном учете учет мебели, денег и прочих активов сосоеда.
Никаких "постановок бухгалтера" выполнять не нужно.
   El_Duke
 
100 - 24.10.16 - 14:21
+(99) Все операции выполняются бухгалтером, тупой товаровед получает только список того, за что он отвечает и никаких документов не вводит.
  1  2   

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Здесь во втором сообщении вам дадут решение, а в двадцатом дадут правильное решение. Ymryn
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует