Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Подскажите, пожалуйста, логику Бух 3 при работе с экспортом (НДС 0%)

Подскажите, пожалуйста, логику Бух 3 при работе с экспортом (НДС 0%)
Я
   BlackJack
 
20.10.16 - 14:35
В помощнике регламентных операций по НДС первым пунктом идёт подтверждение нулевой ставки НДС. При проведении он начинает со сбора остатков регистра "НДС предъявленный, реализация 0%" по накладным, которые подтверждены. Но в этом регистре пусто, т.к. реализации при проведении двигают только "НДС по реализации 0%" и "Раздельный учет НДС". ЧЯДНТ?

Схема документооборота в компании: поступление сырья-отчёт производства за смену-реализация с НДС 0%.

PS. ИТС немного покурил, не помогло.
 
 
   Dmitrii
 
1 - 20.10.16 - 14:44
(0) Вопрос то в чем? Что именно не получается?
Подтверждение заполняется?
Подтверждение проводится?
После подтверждения заполняешь и проводишь Распределение НДС.
Потом идешь заполнять и проводить Формирование записей книги покупок.

PS Полоска вроде длинная, а вопрос задать не умеет....
   BlackJack
 
2 - 20.10.16 - 14:55
(1) вопрос в том, кто должен двигать регистр "НДС предъявленный, реализация 0%"? Т.к. без него все дальнейшие операции не работают.
   Dmitrii
 
3 - 20.10.16 - 15:06
(2) Ты русским языком можешь сказать что именно не получается?
Какой конкретно документ не заполняется или не проводится?

>> кто должен двигать регистр "НДС предъявленный, реализация 0%"?

В зависимости от порядка выполнения операций его двигает либо документ Подтверждение НДС 0%, либо Распределение НДС, либо документы Поступление ТиУ (где способ учета - Блокируется до подтверждения 0%).
   Dmitrii
 
4 - 20.10.16 - 15:22
А может у вас вообще нет входящего НДС, который должен относится на операции по 0%?
Может вы везде в поступлении указали способ учета НДС - "Принимается к вычету" или "Учитывается в стоимости"?
В таком случае у вас не должно быть движений по регистру "НДС предъявленный, реализация 0%", так как нет в принципе такого входного НДС, который вы относите к деятельности, облагаемой НДС по ставке 0%.
   BlackJack
 
5 - 20.10.16 - 15:24
(4) в поступлениях везде указано "Блокируется до подтверждения 0%". Но движения по раздельному учёту, а не по "НДС предъявленный, реализация 0%".
   Boleev
 
6 - 20.10.16 - 15:25
(5) але, гараж. При чем тут регистры. Распиши, что делаешь, и что не получается
   BlackJack
 
7 - 20.10.16 - 15:26
(6) уже пишу
   BlackJack
 
8 - 20.10.16 - 15:27
(3) Делаю все регламентные операции НДС, но всё попадает в обычную книгу покупок, а не в книгу покупок 0%.
   BlackJack
 
9 - 21.10.16 - 16:10
Переформулирую вопрос.
Как правильно оформить документы в цепочке Поступление-Производство-Реализация, чтобы входящий НДС попал в книгу покупок с флажком "Предъявлен НДС 0%"?
   BlackJack
 
10 - 21.10.16 - 17:02
Последний релиз БП 3.0.
Раздельный учёт НДС включён.
Ввожу поступление материалов со способом учёта НДС "Блокируется до подтверждения 0%". Делаю производство за смену   с таким же способом учёта НДС. Отгружаю.
Ввожу подтверждение нулевой ставки, распределение НДС. Формирую книги покупок (обычную и предъявлен НДС 0%) - обе пустые!
 
 Рекламное место пустует
   BlackJack
 
11 - 21.10.16 - 17:23
Немного не аккуратно сделал. Исправил. Теперь приход материалов в книгу покупок попадает, но в обычную, а не с НДС 0%, хотя везде стоит "блокируется до подтверждения".
   BlackJack
 
12 - 24.10.16 - 11:41
Сделал ещё проще. Создал чистую базу БП 3 последнего релиза, настроил учётную политику. Купил товар, продал товар с НДС 0%.  Всё равно попадает в обычную книгу покупок, а не в НДС 0%.
   BlackJack
 
13 - 24.10.16 - 11:54
Раздельный НДС включён. При покупке товара указал, что НДС блокируется до подтверждения.
   BlackJack
 
14 - 24.10.16 - 13:34
Люди, нужна помощь.
   BlackJack
 
15 - 24.10.16 - 14:45
Данила, ай нид хелп.
   BlackJack
 
16 - 24.10.16 - 20:49
В общем, всё просто оказалось.
   AlexToo
 
17 - 25.10.16 - 06:53
(16) а в чем именно проблема была? у меня такая же фигня щас. Поступление 18% (блокируется) - реализация 0% - подтверждение ставки, но в книгу покупок 0% не попадает.
   BlackJack
 
18 - 25.10.16 - 12:29
Должен быть указан сырьевой код ТН ВЭД, причём не только для продаваемой номенклатуры, но и для входящих материалов.
   BlackJack
 
19 - 25.10.16 - 14:50
Но для производства типовая конфа не подходит. Она не берёт входящий НДС по ФИФО, а не реально использованный. Сдаётся, возможно, в торговле такая же ситуация.
   BlackJack
 
20 - 25.10.16 - 14:51
* берёт по ФИФО (без не)

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует