Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Распределение косвенных затрат

Распределение косвенных затрат
Я
   Otus_Scops
 
12.10.16 - 10:02
Добрый день. Вопрос по БП 3.0.44.155 
Ситуация следующая - у организации идёт учет с использованием двух номенклатурных групп. По одной идёт оказание услуг, по второй - выпуск продукции которая используется при оказании этих услуг (внутреннее производство).
Затык заключается в том, что накопленные на 25 счете затраты при закрытии месяца распределяются между этими номенклатурными группами. Бухгалтер упорно требует чтобы все затраты списывались на 20 счет, а я как-то не совсем понимаю каким образом это реализовать, насколько я вижу они и должны распределяться согласно указанной базе распределения в методе распределения косвенных затрат
 
 
   Spieluhr
 
1 - 12.10.16 - 10:34
По подразделениям 25 счет распределяется
   Otus_Scops
 
2 - 12.10.16 - 10:41
Подразделения на данный момент не используются вообще, учет сводно. Если ввести учет по подразделениям то распределение пойдёт по ним вместо НГ?
   Spieluhr
 
3 - 12.10.16 - 10:45
а что за затраты сейчас на 25 счете?
   Otus_Scops
 
4 - 12.10.16 - 10:47
Косвенные расходы. Амортизация производственного оборудования, аренда помещений, электроэнергия и т.д.
   Spieluhr
 
5 - 12.10.16 - 10:52
Смысл 25 счета в том, чтобы учитывать расходы подразделений, которые относятся на всю выпускаемую подразделением продукцию. Например отопление в цеху.
На эти же подразделения на 20 счете и происходит распределение по какой-то базе в итоге.
У вас в методике беда
   Otus_Scops
 
6 - 12.10.16 - 11:04
То что беда - я вижу, вопрос в том как это до бухгалтера донести.
Продукцию вспомогательного производства она проводит по одной НГ через "Отчет производства за смену" на счет 10.01 указав счет затрат 23, потом требованием-накладной списывает эту продукцию как материалы на счет 20.01 указывая уже вторую НГ.
   Spieluhr
 
7 - 12.10.16 - 11:07
Как донести не знаю, как правильно вести учет - знаю
   Otus_Scops
 
8 - 12.10.16 - 11:08
Тогда подскажите, пожалуйста, как в таком случае правильно вести учёт. Буду доносить уже сам :)
   Spieluhr
 
9 - 12.10.16 - 11:11
Вам нужно получить от бухгалтера "Схему формирования себестоимости". На этапе рисования этой схемы скорее всего большинство ошибок будут исключены
   DrShad
 
10 - 12.10.16 - 11:11
(8) правильно так как прописано в учетной политике по бух учету
 
 Рекламное место пустует
   Spieluhr
 
11 - 12.10.16 - 11:12
Про ведение учета в целом написать не смогу, но на более конкретные вопросы отвечу
   YFedor
 
12 - 12.10.16 - 11:14
Затык заключается в том, что накопленные на 25 счете затраты при закрытии месяца распределяются между этими номенклатурными группами. Бухгалтер упорно требует чтобы все затраты списывались на 20 счет, а я как-то не совсем понимаю каким образом это реализовать, насколько я вижу они и должны распределяться согласно указанной базе распределения в методе распределения косвенных затрат

ничего не понятно - куда они распределяются сейчас?
   Господин ПЖ
 
13 - 12.10.16 - 11:17
>ничего не понятно - куда они распределяются сейчас?

никуда вероятно...

есть движуха по НГ на 20-ом совпадающей с 25-ым - есть списание... нет движухи - не списывает

что в принципе норм. для 25-го...

может буху 26-ой надо?
   Джо-джо
 
14 - 12.10.16 - 11:17
(12) Сейчас они распределяются на 20, а бухгалтер упорно требует, чтобы списывались на 20 ))
   DrShad
 
15 - 12.10.16 - 11:18
(14) в чем разница?
   Пузан
 
16 - 12.10.16 - 11:18
Ну вообще-то 25-ый и распределяется на 20-ый. Проводки закрытия месяца посмотри. Или у вас он распределяется на какой-то другой счет?
   Пузан
 
17 - 12.10.16 - 11:18
(14) Эээээ, это одно и то же.
   Джо-джо
 
18 - 12.10.16 - 11:19
А зачем выпускать продукцию, которая используется для оказания услуг? ) Списывайте материалы и оказывайте услуги. Будет одна ном группа на 20, туда все затраты и списывайте. Ничего не придётся распределять. Profit
   Пузан
 
19 - 12.10.16 - 11:20
Может бух над тобой прикалывается или у вас у обоих с терминологией проблемы. Ты ей, мол распределяется, а она что должно списываться. Хотя это по сути одно и то же. :)
   Джо-джо
 
20 - 12.10.16 - 11:22
(19)
На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология создания Twix, На левую палочку твикс шоколад наливался вертикально , а на правую сверху вниз.
   Otus_Scops
 
21 - 12.10.16 - 11:24
(12) Сейчас они распределяются по НГ на 20.01 и 23. Вот присутствием 23 бухгалтер и недоволен.
   Otus_Scops
 
22 - 12.10.16 - 11:28
(16) Их и смотрю.
При выполнении регламентной операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" идёт "Распределение косвенных услуг" где сумма по 25 счету делится и списывается частично на 20.01 и частично на 23 согласно базе распределения.
   Господин ПЖ
 
23 - 12.10.16 - 11:31
(21) пусть ведет 23 по другой НГ. не будет базы - не будет списывать
   YFedor
 
24 - 12.10.16 - 11:33
(21) Как я понял - нужно сделать, чтобы 25 не распределялся на 23, а только на 20.

Если так (через час после началы беседы выяснилось) - то вот вариант:

использовать разные статьи затрат на 20 и 23 счете и распределять 25 по списку статей затрат, в котором указать только статьи 20 счета
   Otus_Scops
 
25 - 12.10.16 - 11:48
Да, забыл добавить, используется директ-костинг.
   Злопчинский
 
26 - 12.10.16 - 12:33
Одноэснику не стоить показывать что он знает что-то из бухии и даже частенько лучше бухаоператора, от этого буЛГахтер перестаёт держать головку и испытывает лютый батхерт


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует