Вход | Регистрация


Необходимо ввести в эксплуатацию ОС, которое надо было принять к учету несколько

Необходимо ввести в эксплуатацию ОС, которое надо было принять к учету несколько
Я
   Гость_13
 
29.09.16 - 09:55
Помогите разобраться! УПП 1.3 (1.3.76.3).
Необходимо ввести в эксплуатацию ОС, которое надо было принять к учету несколько месяцев назад. Каким документом доначислить амортизацию?
 
 
   El_Duke
 
1 - 29.09.16 - 09:57
(0) никаким
Амортизация начнется с месяца, следующего за вводом ОС в эксплуатацию. Остальное - влажные мечты нерадивого бухгалтера.
   Гость_13
 
2 - 29.09.16 - 09:59
То что амортизация начнет начисляться со след. месяца это то понятно, но как объяснить бухам что остальное лишь их мечты...
   shuhard
 
3 - 29.09.16 - 10:06
(0) прочие расходы + КЗР
   Гость_13
 
4 - 29.09.16 - 10:08
(3) Доначислить КЗР вариант, а про прочие расходы не поняла..
   El_Duke
 
5 - 29.09.16 - 10:20
(2) Как объяснить ? Ну например дать им почитать ПБУ 6/01
   РБ
 
6 - 29.09.16 - 11:11
(4) ну, если введете документ Прочие затраты, то по счету затрат сделаются проводки и регистр учет затрат, а кзр откорректируете регистры по ОС
   birkoFFFF
 
7 - 29.09.16 - 11:14
Это заразно что-ли?
Неделю назад такое делала. Спустя 5 месяцев бухи внезапно! обнаружили что на 10-ом счете висят "материалы" дороже 50 т.р.
   Гость_13
 
8 - 29.09.16 - 11:22
(7) Аналогичная ситуация! Как решили?
   birkoFFFF
 
9 - 29.09.16 - 11:58
(8) Как выше и было сказано. Исправили задним числом документы поступления, амортизацию отразили Прочими затраты и КЗР.
   Гость_13
 
10 - 29.09.16 - 15:38
Спасибо большое! Все получилось!
 
 Рекламное место пустует
   Джинн
 
11 - 29.09.16 - 15:44
(3) Не взлетит. В прошлых периодах еще и прибыль пересчитывать придется и корректировать. С ПБУ18 это экшен еще тот. А не дай бог затраты еще и косые, то вообще жесть. Хорошо хоть в сторону уменьшения.

(10) Вы хотели сказать "Получилось замести под коврик". Но мусор никуда не делся.
   shuhard
 
12 - 29.09.16 - 15:57
(11) [Не взлетит]
внутри года без корректировки декларации
на следующий - с ней
в полном соответствии с 18 ПБУ
   Джо-джо
 
13 - 29.09.16 - 16:02
Ну и пусть бы себе на 08 лежали, зачем принимать-то задним числом?
   Джо-джо
 
14 - 29.09.16 - 16:03
Свыше 40к это же не значит, что как купили, так сразу аммортизацию начислять надо, просто на затраты сразу относить нельзя - вы и не относили
   Джинн
 
15 - 29.09.16 - 16:06
(12) Ну только если понадеяться, что переплата налога (или авансового платежа) никак не заинтересует налоговиков в отличие от недоплаты.

Но с таким подход не фиг и КЗР вводить - зайти пересчитать все через заднее ме.., ой, число. Без пересдачи.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует