Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Не сходится сальдо по 68.2 (НДС) с декларацией по НДС

Не сходится сальдо по 68.2 (НДС) с декларацией по НДС
Я
   revision
 
17.01.13 - 09:10
База Бух 2.0.
Раздел 3, строка 230 на совпадает с кредитовым сальдо по 68.2. Подскажите как найти ошибку - кроме как построчно сверять в этом 3 разделе.
 
 
   Ranger_83
 
1 - 17.01.13 - 09:12
(0)сальдо по БУ смотришь или НУ?
   revision
 
2 - 17.01.13 - 09:18
БУ, но сравнивал с НУ - совпадает
   Ranger_83
 
3 - 17.01.13 - 09:26
Посмотри помощник по учету НДС.Там все на схеме красиво расписано получается
   revision
 
4 - 17.01.13 - 09:31
спасибо, попробую
   Ranger_83
 
5 - 17.01.13 - 09:36
еще глянь отчет "анализ состояния НУ по НДС"
   revision
 
6 - 17.01.13 - 11:22
(5)что то там другая сумма - какие то 2000 руб косячат
   revision
 
7 - 17.01.13 - 11:23
Подскажите, а вообще, ГРУБО, как представить формирование декларации по НДС - это
Сумма продаж минус сумма покупок?
   revision
 
8 - 17.01.13 - 11:35
апнука
   revision
 
9 - 17.01.13 - 11:49
неужели никто не знает?
   Aleksey
 
10 - 17.01.13 - 11:54
А как же услуги и авансы?
 
 Рекламное место пустует
   Aleksey
 
11 - 17.01.13 - 11:54
Смотреть нужно анализ 68 в корреспонденции и тогда сравнивать
   Ranger_83
 
12 - 17.01.13 - 11:55
(6)вот и копай в этом направлении.В БП есть специальные налоговые регистры,может есть ручные операции
   Aleksey
 
13 - 17.01.13 - 11:57
"Раздел 3, строка 230 на совпадает с кредитовым сальдо по 68.2." - а разве сальдо должны совпадать? Должны совпадать обороты, ну никак не конченое сальдо
   revision
 
14 - 17.01.13 - 12:09
(13)главбух утверждает что должен совпадать - сальдо и декларация к уплате
   Starhan
 
15 - 17.01.13 - 12:10
(0) а пробовал расшифровку поля сделать? обычно там показано откуда какие данные берутся
   Aleksey
 
16 - 17.01.13 - 12:13
(14) в топку главбуха, ибо декларация не учитывает НАЧАЛЬНОЕ сальдо, а только обороты. И что по твоему должно совпасть?
   revision
 
17 - 17.01.13 - 12:15
(15)там нет
   revision
 
18 - 17.01.13 - 12:51
Частично удалось узнать причину.
В 1 квартале был выставлена приходная накладная и оплачена. Но потом накладная перенеслась на апрель - ошибка была. А оплата была в Марте. и на эту сумму рвет
   revision
 
19 - 17.01.13 - 14:42
апнука еще
   Aleksey
 
20 - 17.01.13 - 14:44
(19) Что ты хочешь услышать? Что твой главбух несоответствует занимаемой должности? Увольте уборщицу и наймите бухгалтера. Или что?
   revision
 
21 - 17.01.13 - 14:47
(20)она просит помочь - по образованию экономист и не все знает. я тут поплыл тоже в налоговом учете. о
   Aleksey
 
22 - 17.01.13 - 14:49
(21) Помогаю
Берется чистый лист бумаги и с красной строки пишется "Заявление"
 
....
   revision
 
23 - 17.01.13 - 15:00
(22)не серьезно - знаете как помочь?
где сверить?
   shpioleg
 
24 - 17.01.13 - 15:16
(23) Сдать за первый квартал корректировочную декларацию.
Сверять базу и сумму НДС на счетах/субсчетах (выручка,внереализационные, авансы ,счета учета НДС, ОС...).


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует