Имя: Пароль:
1C
 
ЗУП Взаиморасчеты в разрезе месяца начисления...
0 Aleksey_a_z
 
14.02.11
09:05
Кто нибудь все таки разобрался как сделать чтобы взаиморасчеты велись в разрезе месяцев начисления зарплаты а не фактической даты проведения документа? У нас начисления идут в одном месяце а выплаты в следующем. Галка "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления" не помогает
1 DrShad
 
14.02.11
09:07
а что собственно не устривает?
2 Aleksey_a_z
 
14.02.11
09:15
ну собственно не устраивает что в расчетные листки попадают данные с учетом даты проведения документов, а необходимо что бы рассчитывались данные по месяцу начисления. Накой черт тогда нужен реквизит в документах "Месяц начисления" когда взаиморасчеты сводятся по фактической доте проведения документов?
3 DrShad
 
14.02.11
09:16
(2) мат часть учи
например подумай что будет если вы в феврале человеку заплатите за январь и перерасчет за декабрь?
4 DrShad
 
14.02.11
09:17
(2) и при чем здесь взаиморасчеты?
5 Aleksey_a_z
 
14.02.11
09:22
Объясняю на пальцах.
У нас в организации ЗП выплачивается с лагом в 3 недели.
то есть начисления в одном месяце, выплата в следующем.
при таком учете если формировать расчетные листки и выбирать месяц январь то выплаты не попадают. Получается такая картина в расчетных листках, январь начислено столько то, перенос долга на февраль, февраль погашение долга. Нам такая ситуицвина не нужна, у нас расчетный листок должен формироваться за январь и все выплаты которые были в феврале должны в него попадать
6 DrShad
 
14.02.11
09:23
(5) ты это своему методологу попробуй объяснить, а мне не надо - у меня все расчетчики привыкают к нормальному виду расчетных листков, а не к тому что ты хочешь
7 DrShad
 
14.02.11
09:23
(5) бред
8 Aleksey_a_z
 
14.02.11
09:26
в 7.7 данная тема работала корректно, документ "Выплата заработной платы" выбираем период за который выплачиваем и по нему сводятся взаиморасчеты с сотрудниками, и дата ввода документа не имеет значения. Тут же танцы с бубном мля, и еще не вникнув в суть вопроса посылают учить мат часть, иди мля сам учи
9 Aleksey_a_z
 
14.02.11
09:27
(7) в общем свободен,
жду комментариев от знающих людей
10 DrShad
 
14.02.11
09:28
(9) а кто тебе сказал что в 7-ке оно работало корректно?
11 DrShad
 
14.02.11
10:00
ждешь? ну жди жди
сам то подумай - по твоей логике выходит что и все сторнирующие записи должны попадать в расчетный листок за тот период за который расчитаны, а не в том в котором расчитаны?
12 ZanderZ
 
14.02.11
10:13
(0) на сколько я понял данная галочка определяет задолжность в разрезе месяцев или общая. Т.е. или всего остаток или остаток по месяцам его образования. Но никак не влияет на месяц выплаты. Поэтому можно не использовать "Упрощенный учет взаиморасчетов" и банковскими выписками или кассовыми документами регулировать. Только все равно будет как-то криво если например выписка будет раньше выплаты....
13 Aleksey_a_z
 
14.02.11
10:31
(11) понимаешь, тут такая тема
Регистр накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций"
имеет измерение "Период взаиморасчетов"
в это измерение попадает значение реквизита "Месяц начислени" который имеется во всех документах начисления и выплаты ЗП.

Мне необходимо что бы отчет "Расчетные листки организаций" формировались следующим образом, выбрал я период, он за этот период сформировал расчет, а он сабака его разбивает по месяцам как я понял. Сначала там идет временная таблица "Периоды" которая заполняется из производственного календаря и разбивается по месяцам, а потом по полученным датам формируется отчет. Короче нужно перепиывать под себя отчет.
14 Spirtus
 
14.02.11
11:17
(0)Такая же трабла была. Поступил просто - перелопатил запросы расчетных листков. Могу скинуть в мыло, заодно потестишь, хе-хе))
15 Aleksey_a_z
 
14.02.11
11:23
(14) был бы очень признателен
Alekseyaaz@bk.ru
16 Spirtus
 
14.02.11
11:26
(15) Лови
17 truba
 
14.02.11
11:30
(0) Отчет: структура задолженности предприятия спасет отца русской демократии?
18 ptiz
 
14.02.11
11:30
Если хочется сделать, как в 7.7, то проводите ведомости 31ым числом. Или сделайте, чтобы движения формировались периодом, за который выплачивается з/п.
19 Aleksey_a_z
 
14.02.11
11:33
(16) благодарю
20 Aleksey_a_z
 
14.02.11
11:39
(16) есть касяк, в шапке
под фамилией где жирным шрифтом "выплате:" все равно переносит задолжность
21 Spirtus
 
14.02.11
11:41
(20) Пасип, щас гляну
22 Aleksey_a_z
 
14.02.11
11:45
(21) впрочем я похоже ошибся, все нормально, к выплате он так и должен писать сумму
23 Spirtus
 
14.02.11
11:56
(22) Да, нормально там все
24 Toooryyy
 
16.02.11
12:36
Полностью такая же ситуация, как у Aleksey_a_z. З\плата полностью выплачивается через 15 дней после начисления, т.е. январская - аванс 1 февраля, а 2 половина - 16 февраля. Это прописано в Положение об оплата труда и труд. договорах. Программа ЗУП в этом плане - кривая!!! Семерка еще могла это учитывать, а восьмерка - в тупике. Если я выплачиваю 31 числом и аванс и з\плату, то все получается, НО!!! В расчетных листках  - полная белеберда с датами выплат. Сотрудники не понимают.... им приходится долго объяснять... и зачем это все мне? Версия у меня базовая. Можно ли настроить вид расч. листка?  Жаль, что на 7 ку опять не могу перейти(((
25 Toooryyy
 
16.02.11
12:36
Полностью такая же ситуация, как у Aleksey_a_z. З\плата полностью выплачивается через 15 дней после начисления, т.е. январская - аванс 1 февраля, а 2 половина - 16 февраля. Это прописано в Положение об оплате труда и труд. договорах. Программа ЗУП в этом плане - кривая!!! Семерка еще могла это учитывать, а восьмерка - в тупике. Если я выплачиваю 31 числом и аванс и з\плату, то все получается, НО!!! В расчетных листках  - полная белеберда с датами выплат. Сотрудники не понимают.... им приходится долго объяснять... и зачем это все мне? Версия у меня базовая. Можно ли настроить вид расч. листка?  Жаль, что на 7 ку опять не могу перейти(((
26 ptiz
 
16.02.11
12:38
(24) Иногда при внедрении ЗиК 7.7 слышал: "Почему нет сальдо на конец месяца? Мы выплачиваем зарплату 15го числа следующего месяца, в расчетом листе на конец месяца должен быть долг за предприятием! ЗиК 7.7 - кривая!"
27 Toooryyy
 
16.02.11
12:47
Значит кривые руки у человека))) а не программа))) у меня все отлично получалось. Скорее всего путали периоды при выплате.
28 ptiz
 
16.02.11
13:45
(27) Как раз они хотели то, как сейчас работает ЗУП (правда, это было "иногда" :) ). Зря разработчики ЗУПа не сделали выбор вариантов.
29 Sunora
 
16.02.11
20:10
В регистре накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" в этом плане есть два важных показателя
1. Период - дата события (При выплате ЗП документом "Зарплата к выпле организаций" устнавливается значение равное дате документа)
2. ПериодВзаиморасчетов - месяц за который производится выплта(При выплате ЗП документом "Зарплата к выпле организаций" устнавливается значение равное месяцу начисления)

Поэтому если выплата фактически произошла 16.02.2011 за месяц январь то соответсвено значения будут следующие
Период - 16.02.2011
ПериодВзаиморасчетов - 01.01.2011

При формировании отчетов (РЛ, Свод и т.д) данная выплата будет попадать в месяц февраль по значению реквизита "Период". И это есть правильно.

А если необходимо делать как Вы хотите (а именно чтобы суммы отражались в январе) то при формировании документ ан выплату ставте дату документа январскую , либо исправляйте код.
30 Штурман
 
17.02.11
04:47
(29) как бы верно
31 DZ
 
17.02.11
08:32
вот и меня тоже интересовал этот вопрос v8: Как в ЗУП выплатить не начисленную ЗП
32 Toooryyy
 
17.02.11
11:07
Как же исправить этот код? Вы меня простите, я не программист, а бухгалтер и эти тонкости мне не совсем понятны. Если бы Вы более подробно описали, как это делается, я бы была весьма признательна :)
33 Armando
 
17.02.11
23:56
(0) Такая же проблема была при переходе с ЗИКа. Старый бух на столько привыкла к ЗИКу, что пришлось в документах на выплату добавить реквизит "ПериодРегистрации" для указания месяца за который происходит выплата, как в ЗИКе. И регистр двигать именно этой датой.
Потом она уволилась, и пришли два новых буха, которые попросили сделать чтоб в отчеты попадали данные по дате выплаты, а не по периоду за который происходит выплата. Причем до этого с ЗУПом никто из этих двоих не работал и не знали, что это типовой механизм ЗУПа)))
34 Aleksey_a_z
 
18.02.11
15:42
(16) нашел все таки касяк, посмотри как переносятся долги
35 Spirtus
 
18.02.11
15:48
(34) Угу, тоже нарвался... Сейчас думаю в сторону регистра "ЗарплатаЗаМесяц", но там надо колдовать с налогами
36 Aleksey_a_z
 
18.02.11
15:55
(34) + переносится долг за предприятием на начало месяца, хотя по идеи если не должен, должен считать что мы его выплатили в предыдущем месяце
37 DrShad
 
18.02.11
16:00
(36) выслушал умных людей?
38 Aleksey_a_z
 
18.02.11
16:09
(37) мне лень было ковырять, отдал бухгалтеру он нашел
39 Aleksey_a_z
 
18.02.11
16:10
(38) + ну то есть нашел что долги не переносятся
40 DrShad
 
18.02.11
16:17
(38) так правильно ЗУП работает или нет?
41 Aleksey_a_z
 
18.02.11
16:30
(40) отчет который переслал работает не правильно, долги не правильно переносит, по идеи долга не должно быть а он переносит. Этот касяк нашел бухгалтер только сейчас, мне тестировать отчет было лень тогда
42 Aleksey_a_z
 
18.02.11
16:31
(41) поковыряюсь, поправлю в понедельник
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.