![]() |
![]() |
![]() |
|
ЗУП Взаиморасчеты в разрезе месяца начисления... | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Aleksey_a_z
14.02.11
✎
09:05
|
Кто нибудь все таки разобрался как сделать чтобы взаиморасчеты велись в разрезе месяцев начисления зарплаты а не фактической даты проведения документа? У нас начисления идут в одном месяце а выплаты в следующем. Галка "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления" не помогает
|
|||
1
DrShad
14.02.11
✎
09:07
|
а что собственно не устривает?
|
|||
2
Aleksey_a_z
14.02.11
✎
09:15
|
ну собственно не устраивает что в расчетные листки попадают данные с учетом даты проведения документов, а необходимо что бы рассчитывались данные по месяцу начисления. Накой черт тогда нужен реквизит в документах "Месяц начисления" когда взаиморасчеты сводятся по фактической доте проведения документов?
|
|||
3
DrShad
14.02.11
✎
09:16
|
(2) мат часть учи
например подумай что будет если вы в феврале человеку заплатите за январь и перерасчет за декабрь? |
|||
4
DrShad
14.02.11
✎
09:17
|
(2) и при чем здесь взаиморасчеты?
|
|||
5
Aleksey_a_z
14.02.11
✎
09:22
|
Объясняю на пальцах.
У нас в организации ЗП выплачивается с лагом в 3 недели. то есть начисления в одном месяце, выплата в следующем. при таком учете если формировать расчетные листки и выбирать месяц январь то выплаты не попадают. Получается такая картина в расчетных листках, январь начислено столько то, перенос долга на февраль, февраль погашение долга. Нам такая ситуицвина не нужна, у нас расчетный листок должен формироваться за январь и все выплаты которые были в феврале должны в него попадать |
|||
6
DrShad
14.02.11
✎
09:23
|
(5) ты это своему методологу попробуй объяснить, а мне не надо - у меня все расчетчики привыкают к нормальному виду расчетных листков, а не к тому что ты хочешь
|
|||
7
DrShad
14.02.11
✎
09:23
|
(5) бред
|
|||
8
Aleksey_a_z
14.02.11
✎
09:26
|
в 7.7 данная тема работала корректно, документ "Выплата заработной платы" выбираем период за который выплачиваем и по нему сводятся взаиморасчеты с сотрудниками, и дата ввода документа не имеет значения. Тут же танцы с бубном мля, и еще не вникнув в суть вопроса посылают учить мат часть, иди мля сам учи
|
|||
9
Aleksey_a_z
14.02.11
✎
09:27
|
(7) в общем свободен,
жду комментариев от знающих людей |
|||
10
DrShad
14.02.11
✎
09:28
|
(9) а кто тебе сказал что в 7-ке оно работало корректно?
|
|||
11
DrShad
14.02.11
✎
10:00
|
ждешь? ну жди жди
сам то подумай - по твоей логике выходит что и все сторнирующие записи должны попадать в расчетный листок за тот период за который расчитаны, а не в том в котором расчитаны? |
|||
12
ZanderZ
14.02.11
✎
10:13
|
(0) на сколько я понял данная галочка определяет задолжность в разрезе месяцев или общая. Т.е. или всего остаток или остаток по месяцам его образования. Но никак не влияет на месяц выплаты. Поэтому можно не использовать "Упрощенный учет взаиморасчетов" и банковскими выписками или кассовыми документами регулировать. Только все равно будет как-то криво если например выписка будет раньше выплаты....
|
|||
13
Aleksey_a_z
14.02.11
✎
10:31
|
(11) понимаешь, тут такая тема
Регистр накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" имеет измерение "Период взаиморасчетов" в это измерение попадает значение реквизита "Месяц начислени" который имеется во всех документах начисления и выплаты ЗП. Мне необходимо что бы отчет "Расчетные листки организаций" формировались следующим образом, выбрал я период, он за этот период сформировал расчет, а он сабака его разбивает по месяцам как я понял. Сначала там идет временная таблица "Периоды" которая заполняется из производственного календаря и разбивается по месяцам, а потом по полученным датам формируется отчет. Короче нужно перепиывать под себя отчет. |
|||
14
Spirtus
14.02.11
✎
11:17
|
(0)Такая же трабла была. Поступил просто - перелопатил запросы расчетных листков. Могу скинуть в мыло, заодно потестишь, хе-хе))
|
|||
15
Aleksey_a_z
14.02.11
✎
11:23
|
(14) был бы очень признателен
Alekseyaaz@bk.ru |
|||
16
Spirtus
14.02.11
✎
11:26
|
(15) Лови
|
|||
17
truba
14.02.11
✎
11:30
|
(0) Отчет: структура задолженности предприятия спасет отца русской демократии?
|
|||
18
ptiz
14.02.11
✎
11:30
|
Если хочется сделать, как в 7.7, то проводите ведомости 31ым числом. Или сделайте, чтобы движения формировались периодом, за который выплачивается з/п.
|
|||
19
Aleksey_a_z
14.02.11
✎
11:33
|
(16) благодарю
|
|||
20
Aleksey_a_z
14.02.11
✎
11:39
|
(16) есть касяк, в шапке
под фамилией где жирным шрифтом "выплате:" все равно переносит задолжность |
|||
21
Spirtus
14.02.11
✎
11:41
|
(20) Пасип, щас гляну
|
|||
22
Aleksey_a_z
14.02.11
✎
11:45
|
(21) впрочем я похоже ошибся, все нормально, к выплате он так и должен писать сумму
|
|||
23
Spirtus
14.02.11
✎
11:56
|
(22) Да, нормально там все
|
|||
24
Toooryyy
16.02.11
✎
12:36
|
Полностью такая же ситуация, как у Aleksey_a_z. З\плата полностью выплачивается через 15 дней после начисления, т.е. январская - аванс 1 февраля, а 2 половина - 16 февраля. Это прописано в Положение об оплата труда и труд. договорах. Программа ЗУП в этом плане - кривая!!! Семерка еще могла это учитывать, а восьмерка - в тупике. Если я выплачиваю 31 числом и аванс и з\плату, то все получается, НО!!! В расчетных листках - полная белеберда с датами выплат. Сотрудники не понимают.... им приходится долго объяснять... и зачем это все мне? Версия у меня базовая. Можно ли настроить вид расч. листка? Жаль, что на 7 ку опять не могу перейти(((
|
|||
25
Toooryyy
16.02.11
✎
12:36
|
Полностью такая же ситуация, как у Aleksey_a_z. З\плата полностью выплачивается через 15 дней после начисления, т.е. январская - аванс 1 февраля, а 2 половина - 16 февраля. Это прописано в Положение об оплате труда и труд. договорах. Программа ЗУП в этом плане - кривая!!! Семерка еще могла это учитывать, а восьмерка - в тупике. Если я выплачиваю 31 числом и аванс и з\плату, то все получается, НО!!! В расчетных листках - полная белеберда с датами выплат. Сотрудники не понимают.... им приходится долго объяснять... и зачем это все мне? Версия у меня базовая. Можно ли настроить вид расч. листка? Жаль, что на 7 ку опять не могу перейти(((
|
|||
26
ptiz
16.02.11
✎
12:38
|
(24) Иногда при внедрении ЗиК 7.7 слышал: "Почему нет сальдо на конец месяца? Мы выплачиваем зарплату 15го числа следующего месяца, в расчетом листе на конец месяца должен быть долг за предприятием! ЗиК 7.7 - кривая!"
|
|||
27
Toooryyy
16.02.11
✎
12:47
|
Значит кривые руки у человека))) а не программа))) у меня все отлично получалось. Скорее всего путали периоды при выплате.
|
|||
28
ptiz
16.02.11
✎
13:45
|
(27) Как раз они хотели то, как сейчас работает ЗУП (правда, это было "иногда" :) ). Зря разработчики ЗУПа не сделали выбор вариантов.
|
|||
29
Sunora
16.02.11
✎
20:10
|
В регистре накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" в этом плане есть два важных показателя
1. Период - дата события (При выплате ЗП документом "Зарплата к выпле организаций" устнавливается значение равное дате документа) 2. ПериодВзаиморасчетов - месяц за который производится выплта(При выплате ЗП документом "Зарплата к выпле организаций" устнавливается значение равное месяцу начисления) Поэтому если выплата фактически произошла 16.02.2011 за месяц январь то соответсвено значения будут следующие Период - 16.02.2011 ПериодВзаиморасчетов - 01.01.2011 При формировании отчетов (РЛ, Свод и т.д) данная выплата будет попадать в месяц февраль по значению реквизита "Период". И это есть правильно. А если необходимо делать как Вы хотите (а именно чтобы суммы отражались в январе) то при формировании документ ан выплату ставте дату документа январскую , либо исправляйте код. |
|||
30
Штурман
17.02.11
✎
04:47
|
(29) как бы верно
|
|||
31
DZ
17.02.11
✎
08:32
|
вот и меня тоже интересовал этот вопрос v8: Как в ЗУП выплатить не начисленную ЗП
|
|||
32
Toooryyy
17.02.11
✎
11:07
|
Как же исправить этот код? Вы меня простите, я не программист, а бухгалтер и эти тонкости мне не совсем понятны. Если бы Вы более подробно описали, как это делается, я бы была весьма признательна :)
|
|||
33
Armando
17.02.11
✎
23:56
|
(0) Такая же проблема была при переходе с ЗИКа. Старый бух на столько привыкла к ЗИКу, что пришлось в документах на выплату добавить реквизит "ПериодРегистрации" для указания месяца за который происходит выплата, как в ЗИКе. И регистр двигать именно этой датой.
Потом она уволилась, и пришли два новых буха, которые попросили сделать чтоб в отчеты попадали данные по дате выплаты, а не по периоду за который происходит выплата. Причем до этого с ЗУПом никто из этих двоих не работал и не знали, что это типовой механизм ЗУПа))) |
|||
34
Aleksey_a_z
18.02.11
✎
15:42
|
(16) нашел все таки касяк, посмотри как переносятся долги
|
|||
35
Spirtus
18.02.11
✎
15:48
|
(34) Угу, тоже нарвался... Сейчас думаю в сторону регистра "ЗарплатаЗаМесяц", но там надо колдовать с налогами
|
|||
36
Aleksey_a_z
18.02.11
✎
15:55
|
(34) + переносится долг за предприятием на начало месяца, хотя по идеи если не должен, должен считать что мы его выплатили в предыдущем месяце
|
|||
37
DrShad
18.02.11
✎
16:00
|
(36) выслушал умных людей?
|
|||
38
Aleksey_a_z
18.02.11
✎
16:09
|
(37) мне лень было ковырять, отдал бухгалтеру он нашел
|
|||
39
Aleksey_a_z
18.02.11
✎
16:10
|
(38) + ну то есть нашел что долги не переносятся
|
|||
40
DrShad
18.02.11
✎
16:17
|
(38) так правильно ЗУП работает или нет?
|
|||
41
Aleksey_a_z
18.02.11
✎
16:30
|
(40) отчет который переслал работает не правильно, долги не правильно переносит, по идеи долга не должно быть а он переносит. Этот касяк нашел бухгалтер только сейчас, мне тестировать отчет было лень тогда
|
|||
42
Aleksey_a_z
18.02.11
✎
16:31
|
(41) поковыряюсь, поправлю в понедельник
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |