![]() |
![]() |
![]() |
|
Передача давальческого сырья сторонней организации | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
lvesha
20.10.10
✎
18:24
|
Ситуация. Фирма "Б" получила от фирмы "А" давальческое сырье. Получили на счет 003. Далее фирма "Б" хочет передать фирме "С" это сырье на переработку. документ "Передача товаров" (в переработку) по счету 003 не проводится.
Как всё же эту ситуацию правильно оформить в 1С:Бухгалтерия 1.6? |
|||
1
lvesha
21.10.10
✎
08:38
|
хотя бы отправьте меня, где такое обсуждение было...
|
|||
2
shuhard
21.10.10
✎
08:39
|
(1) klerk.ru
|
|||
3
IamAlexy
21.10.10
✎
08:40
|
получить не в переработку ?
|
|||
4
lvesha
21.10.10
✎
08:41
|
(2) уж послали, так послаааали... блин... а чуть конкретнее нельзя? я просто уже кучу инфы перерыла и именно такого случая, никак найти не могу. Везде рассматриваются только более простые схемы
|
|||
5
lvesha
21.10.10
✎
08:42
|
(3) получаем у давальца материалы и не сами перерабатываем, а передаем дальше другой организации
|
|||
7
IamAlexy
21.10.10
✎
08:44
|
(5) если мне память не изменяет 003 забаланс а штатные механизмы по передаче сырья это типа балансовые счета двигаются.. всякие там 10.7 и тд...
|
|||
8
SVI
21.10.10
✎
08:44
|
(0) Правильно не проводится. Ты же не в переработку передаешь, а другой фирме. Заводи субсчет к 003, ешай туда и жди, пока тебе вернут продукцию.
|
|||
10
DayDreamer
21.10.10
✎
08:45
|
С 003.01 на 003.03 бух. справкой (операцией введенной вручную)
|
|||
11
lvesha
21.10.10
✎
08:46
|
(6)я не ГБ, к сожалению, а программист и с такой ситуёвиной ранее не сталкивалась, потому и прошу помощи
(7) то есть получается, что типовыми доками это сделатьне получится? только ручными проводками? (10) а с 003.03 далее уже типовыми доками? |
|||
12
lvesha
21.10.10
✎
08:47
|
(8) другой фирме я передаю в переработку
|
|||
13
IamAlexy
21.10.10
✎
08:51
|
(11) требованием накладной попробуй перекладывать на 003.03 и обратно
|
|||
14
lvesha
21.10.10
✎
09:02
|
(13)а кроме требованию-накладной какие доки юзать? надо ж как-то оформить передачу материала дальше, а с типовыми доками у меня, к сожалению, такое не прокатывает, не видит прога почему-то остатков на забалансе
|
|||
15
shuhard
21.10.10
✎
09:06
|
(14) ТН не в кассу, он для 10 и 41 счетов
а по сути топика: вместо 43, на который ты примешь ГП от фирмы "С" должен быть 20.2 ступай на клерк и проси помощи у ГБ, на мисте это бесполезно |
|||
16
Apokalipsec
21.10.10
✎
09:08
|
(14) Мне пришлось переписать чуть-чуть передачу товаров, чтоб и бухгалтерия и снабженццы были довольны.)
(13) да ,у нас до этого так и делали. |
|||
17
DayDreamer
21.10.10
✎
09:09
|
куда дальше??? ты фирма Б
ты получила сырье в переработку на 003.01 далее передаешь ее на 003.03 фирме С что с ней делает фирма С тебя не волнует |
|||
18
lvesha
21.10.10
✎
09:10
|
(15) ладно, попробую на клерке спросить.... а то клиент трясет, чтоб я им помогла, а я всё понять не могу, как это провернуть, чтоб не ручными проводками всё делать ((
"Задолбался! И канистры нет..." © |
|||
19
IamAlexy
21.10.10
✎
09:10
|
(15) ну ептыть а это что?
http://gyazo.com/5f71623c928f8b3afe89b2a6990e6372.png и вот это:? http://gyazo.com/65d3a34317b39b2111b7843e66fcbc13.png |
|||
20
IamAlexy
21.10.10
✎
09:11
|
(18) не слушай злопыхателей
добавлй 003.03 и вперед требованием накладной материал тудысюды двигать |
|||
21
IamAlexy
21.10.10
✎
09:11
|
(17) дальше это с 003.03 на 003.01 а затем например в 003.02 :)
|
|||
22
lvesha
21.10.10
✎
09:14
|
(17) ну я так понимаю, мне ж потом от них готовую продукцию надо будет как-то оформить, а для этого надо им материалы передать...
(19) это-то у меня получилось )) мне не понятно, что с ними дальше делать? это как считается, что я как раз передала этот материал другой фирме? а каким доком оприходывать уже продукцию из переработки? "Поступление из переработки"? уж, простите, что туплю... |
|||
23
shuhard
21.10.10
✎
09:15
|
(22) тебе же объяснили
нельзя использовать 43 счет надо 20.2 |
|||
24
IamAlexy
21.10.10
✎
09:15
|
(22) ты продукцию потом на балансовых счетах будешь вести или просто отдашь обратно своему закащику ? :)
|
|||
25
IamAlexy
21.10.10
✎
09:16
|
(23) кстати последние веяния ИТС счет 20.02 стойко игнорируют и там везде производство идет с 20.01
|
|||
26
shuhard
21.10.10
✎
09:17
|
(25) [и там везде производство идет с 20.01]
по давальческой схеме ? бред ссылку в студию |
|||
27
lvesha
21.10.10
✎
09:19
|
(25) отдавать заказчику
|
|||
28
IamAlexy
21.10.10
✎
09:22
|
||||
29
IamAlexy
21.10.10
✎
09:23
|
(27) ну например Д002.01 К003.03
|
|||
30
lvesha
21.10.10
✎
09:26
|
(27) покурила, спасибо... вчера этим укурилась. Там все схемы описываются для случаев, когда либо мы давалец, либо переработчик. А так, чтобы мы были посредниками - ничерта нету ((
|
|||
31
IamAlexy
21.10.10
✎
09:27
|
(30) когда вы посредник то вводите просто допсчет 003.03 и все..
|
|||
32
lvesha
21.10.10
✎
09:30
|
(29) в общем схема такая - ПТУ (на 003.01) - требование-накладная (003.03 - 003.01) - Поступление из переработки (для учета услуг по переработке) - Требование-накладная (002.01 - 003.03) и с 002 уже отдаем заказчику. Так что ли? или без дока "Поступление из переработки"?
|
|||
33
SVI
21.10.10
✎
09:33
|
(12) Неважно. Документ Передача в переработку к другой фирме отношения не имеет. Тебе уже сто человек написали - ручной проводкой внутри 003 оставляешь и все.
|
|||
34
lvesha
21.10.10
✎
09:56
|
(33) ладно, ладно... не надо нервничать. Пойду, обсужу вариант с клиентом
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |