Имя: Пароль:
1C
1C 7.7
v7: Учет товаров на счетах 41 и 90
Ø (bazvan 26.08.2009 16:02)
0 innko
 
26.08.09
14:44
Здравствуйте! Вопрос: организация занимается торговлей лесом, в частности закупает его на сторонних складах, самостоятельно его перевозят и сортируют, относя эти затраты на 20 счет а сами товар на 41й. + самит заготавливают лес - 43 счет Но есть существенный нюанс: торгуют они не каждый месяц а сезонно: т.е. зимой идет заготовка и накопление, а летомреализация, в р-те большую часть года нет прибыли, но на 90 счете отражается себестоимость товара и получаются огромные убытки! Каким образом организовать учет, чтобы в период пока идет накопление товар был на балансе фирмы в дебете, может вести учет по другим счетам, или добавить свой счет, или придется делать дописку, если да - то посоветуйте что дописывать - менять учет по счетам 41-90 или делать новый счет и новые алгоритмы формирования проводок? Помогите пожалуйста!
1 Irbis
 
26.08.09
14:51
Срочно изучать бухучет.
2 Yuwa
 
26.08.09
14:53
И внедрять специализированные конфиги
3 innko
 
26.08.09
15:01
Irbis, продемонстрировать свой интеллект можешь попытавшись мне помочь, а фразами типа "изучай бухучет" или "смени мозги" ты можешь продемонстрировать только полное его отсутствие.
4 Irbis
 
26.08.09
15:24
Я не понимаю как можно вести учет товаров на 90 счете. Не понимаю откуда в ТОРГОВЛЕ 20 счет и многое другое из сабжа.
5 innko
 
26.08.09
15:30
Irbis, учет ведется в программе 1С 7.7 бухгалтерия стандартная, товары поступают на 41 счет, но по программе себестоимость относится сразу на 90 счет по кредиту счета, а прибыль соответственно по дебету, но т.к. в летнее время прибыли нет, то получаются в ОСВ по 90 счету огромные отрицательные суммы, как бы убытки. Нужно изменить учет т.о., чтобы не было этих убытков.
6 innko
 
26.08.09
15:32
Извиняюсь, на форуме первый раз, не заметила как тема попала в ТиС, при создании темы выбирала секцию "бухучет" в 1С v7
7 Yuwa
 
26.08.09
15:38
(5) В Стандартной??? Леспромхоз??? Да вы затейник
8 innko
 
26.08.09
15:41
Yuwa, могу вам сказать то же что и Ирбису, мне ПОМОЩЬ нужна!!!
9 Irbis
 
26.08.09
15:41
>> товары поступают на 41 счет, но по программе себестоимость относится сразу на 90 счет
Это как? поступление разве 41-60?
10 Yuwa
 
26.08.09
15:43
(7) Как же вам помочь, ежели вы совсем не в курсах...
11 innko
 
26.08.09
15:45
Правильно, так и есть. Но при закрытии месяца выявляется финансовый результат работы фирмы, и отражается он на 90 счете, по дебету - выручка от продаж, по кредиту - себестоимость товара. Если себестоимость есть, выручки нет - результат - убытки, но т.к. торговля в данной организации носит сезонный характер, этих убытков не должно быть.
12 Irbis
 
26.08.09
15:45
(8) Вам не помошь нужна, а ликбез по бухучету.
13 zzzzz
 
26.08.09
15:45
В принципе, ирбис прав.
Пурга какая-то в голове у автора сабжа.
Просто посмотри проводки...
14 Yuwa
 
26.08.09
15:46
(11) Пиши проводки сюда
15 zzzzz
 
26.08.09
15:47
(11) Автор, Ну подумай, или лучше возьми стандартную бухию и посмотри проводки.
Думаю, у вас просто хорошо пому..ли с конфой.
16 Irbis
 
26.08.09
15:48
(11) Почему убытков не должно быть. С точки зрения БУ сначала (несколько периодов) вы несли затраты, потом реализовывали товары и продукцию и получали прибыль. Все нормально. "Разруха она не в клозетах" © М. Булгаков
17 innko
 
26.08.09
15:50
Irbis, это понятно, но этой организации нужно, чтобы пока у них идет накопление товара, как убытки затраты на этот товар не отображались
18 Asirius
 
26.08.09
15:51
(0) А нахрена затраты с 20-го счета каждый месяц закрывать на 90-й? Проводку 43-20 не судьба придумать?
19 Wasya
 
26.08.09
15:51
(0) Я бы не стал ничего менять. Вроде как налог на прибыль в течение года платится авансом, по результатам предыдущих периодов. А в конце года уточняется.
20 innko
 
26.08.09
15:52
Asirius, затраты с 20 счета тут вообще не при чем. Речь идет о 41 счете и закрытии месяца.
21 Yuwa
 
26.08.09
15:53
(20) ууууу. Надо бежать с ветки
22 Irbis
 
26.08.09
15:53
(17) А как что они должны отражаться? А если реализовать товары не удасться? Бред сивой кобылы такие желания.
Желание распределить расходы пропорционально какой-то базе понимаю. Но бухучет регламентирован весь, выдумывать тут нечего.
23 bazvan
 
26.08.09
15:55
Есть подозрения что ветку необходимо закрыть.
(0) Для начала исбавтесь от каши в голове и прегласите БУХГАЛТЕРА
24 Irbis
 
26.08.09
15:56
(23) Гаси, толку все равно не будет
25 innko
 
26.08.09
15:57
bazvan, это и есть требования БУХГАЛТЕРА, а моя задача их ВЫПОЛНИТЬ, и я пытаюсь найти помощь в том КАК это выполнить.
26 Asirius
 
26.08.09
15:58
(20) Вообще-то в типовой 7.7 проводка 90.2-41 формируется далеко не закрытием месяца
Чем формируется проводка и что стоит в содержании?
27 bazvan
 
26.08.09
15:59
(25) Еще раз прегласите БУГАЛТЕРА, а те требования которые предъявляете вы полный бред.

ветку закрою воизбежания срача
29 Irbis
 
26.08.09
16:01
(28) Для этого книжки читать надо. Или хотя бы к людям относиться с уважением. Или правила форума прочитать.
30 bazvan
 
26.08.09
16:02
(28) Досвидания.
Программист всегда исправляет последнюю ошибку.