Вход | Регистрация


Форумы на Кубань.Ру


1С:Предприятие ::

Метки:

Учет многооборотной тары на регистрах

Ø
Я
   Notella
01.12.04 - 16:41
Подскажите идею как организовать учет многооборотной тары на регистрах. Хочу сделать на ПУБе 286. Может есть ТЗ по данной теме. Заранее спасибо.
 
  Рекламное место пустует
   Notella
1 - 01.12.04 - 16:50
UP!!! Any-body!!! Help me, please.
   Notella
2 - 01.12.04 - 17:01
Не верю что никто не делал. Где вы - АУ!
   Lucas
3 - 01.12.04 - 17:02
Тут в обычной бухгалтерии весело бывает, а на регистрах ваще мрак :)
   Бит
4 - 01.12.04 - 17:03
А как будешь определять, что она новая или б/у.
   Notella
5 - 01.12.04 - 17:06
4 Пока вопрос так не ставится новая или б.у.. Вообще есть понятие качество.
У меня есть предположение, что надо создать новый регистр. Задача состоит в том, чтобы учесть тару у контрагентов, а так же не позволить им сдавать больше, чем они получили.
   Lucas
6 - 01.12.04 - 17:07
(4) Ну, это я думаю и не нужно определять. Если в реквизите вид номенклатуры стоит тара, значит многообротная :)
   Lucas
7 - 01.12.04 - 17:09
(5) Нечто подобное делал для бухии. Там развел тару по счетам 60,62 и 76 + 41.3 и 41.4 и бухи довольны остались. В твоем случае я так думаю создается новый регистр, в который делается запись при отгрузке тары и при возврате тары. Тара это или нет определяется по виду номенклатуры.
   Notella
8 - 01.12.04 - 17:09
В бухгалтерии можно сделать на 10 счете аналитику по контрагенту и материалу. Активный счет и нет проблем. Можно на забалансовом. Тоже не вижу проблем. На регистрах не делал ни разу.
   Lucas
9 - 01.12.04 - 17:13
Я тоже не делал такое на регистрах :) Но я думаю ничего сложного тут нет. Операция простая. Приход - расход..
   Notella
10 - 01.12.04 - 17:13
В методологии проведения таких операций так и написано - учесть многооборотную тару на 10 счете. Причем при передаче контрагенту проводка Дт 10(Материал,Контрагент) - Кт 10 (Материал,склад)
 
  Рекламное место пустует
   Lucas
11 - 01.12.04 - 17:15
(10) Так то оно так, но иногда тара проходит как материал, а иногда как товар. Я клиентам предлагал два уварианта с 10 и 41 счетами, они остановились на 41. Т.е. тара-товар будет на 41.4, тара-оборотная на 41.3. Если будет не хватать на 41.3 или наоборот будет излишек и его захочется продать ,то с 41.3 делается проводка на 41.4.
   Notella
12 - 01.12.04 - 17:18
Согласно методических указаний многооборотная тара для организаций занимающихся производством (у меня таковое и есть) учитывается на 10 счете, для организаций торговли на 41 счете. Вообще мысль ясна.
   GenaCh
13 - 01.12.04 - 17:37
Не забудьте про залог за тару на 62 счете.
   Notella
14 - 01.12.04 - 17:40
В корреспонденции с чем 62 счет? Продукция без тары 62-90. Тару куда?
   Lucas
15 - 01.12.04 - 18:06
(12) И что же тогда? Как излишек продавать? Или предлагаешь делать проводки 10 - 41? Или двумя документами оформлять? Тоже не хорошо.
(13) Залог я делал на 76 счете.
   Lucas
16 - 01.12.04 - 18:09
Да, и ещё не забудь, организация про которую я говорю занимается только торговлей. Спиртным. Приходиться тару и продавать/покупать и использовать в повседневной работе
   GenaCh
17 - 01.12.04 - 18:15
(15)Можно и на 76 счете, наверное, не важно.
(14)Клиент же вам будет платить и за тару в том числе. Поэтому надо будет брать суммы за тару и отрывать с 62(ГП) на 62(залог затару) либо 76.
   mszsuz
18 - 01.12.04 - 18:19
Делал, именно в ПУБе.
Операции: расход, возврат, перемещение, дооценка до залог.цены, списание.
На доп.регистре. Не учитывая во взаиморасчетах, кроме некоторых случаев.
   Lucas
19 - 01.12.04 - 18:23
А я ещё в акте сверке отдельно выделял тару, чтоб знали за что должны.
   shurpa
22 - 01.12.04 - 19:29
Notella, не подскажешь решить такую проблему. При попытке проведения документа закрытие месяца, пишет нельзя разнести ххх рублей из-за того, что не было списания зарплаты в производство. Зарплата считается в ЗиК отдельно и загружается в ПУБ, при загрузке в ПУБ формирует проводки Д20<-К70. А то я смотрю ПУБ тут никто не знает, или не хочет подсказать. А случаем у тебя не производсто алкоголя?
   Lucas
23 - 01.12.04 - 20:35
Посмотри, чтобы закрытие месяца было последним документом и операцией в месяце. Далее, если не идет, то тогда смотри выгрузку. Может там субконто по 20 не задано? Хотя может наверно и без заданного закрывать.




Список тем форума

Форум Территория 1С

Рекламное место пустует   Рекламное место пустует
Основная теорема систематики: Новые системы плодят новые проблемы.
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует