Вход | Регистрация

Форумы на Кубань.Ру


1С:Предприятие ::

Метки:

Сторно по оперативному учету ПУБ 77

Ø
Я
   good
23.11.04 - 11:40
Возникла проблема
Материал приходуется с ценой (включает тариф и упаковку)
Если брак, возвраты не делаются а просто надо сторнировать движения (произвольное количество и произвольная цена). То есть в отличии от документа "ВозаратПоставщику" нет документа-основания. Как загнать движения
по этому сторно в книгу покупок. Что является счет-фактурой???????????
 
 
   good
1 - 23.11.04 - 11:55
Еще раз. Материал приходуется с учетом тарифа и уппакоковаки.
Воззращается с чистой ценой. Возникает 91 счет (суммовая разница)
Мне говорят. 91 счета быть не должно. Получается, нужно перепрограммировать все движение по ВозвратуПоставщика или создавать
свой документ. Что все-таки сделать нужно??? В 1С все четко прописано,
а на деле черти что получается
   good
2 - 23.11.04 - 12:00
Тихо сам с собою я веду беседу.
Может во время такой беседы сам пойму как делать а главное что???????
   GenaCh
3 - 23.11.04 - 12:19
1 Приход и возврат в одном периоде?
2 Какой метод списания?
   good
4 - 23.11.04 - 12:20
В разных периодах. Списние материалов по-среднему
Говорю с главбухом на разных языках
   GenaCh
5 - 23.11.04 - 12:53
Без разницы не обойтись, если есть приход. Разницу надо куда-то относить: либо на себестоимость либо на прибыль. Обратно на материал увеличением стоимости нельзя, так как это опять будет приход, а значит, средняя стоимость сложится другая. Наш ГБ тоже сначала сопротивлялась, но когда на пальцах и на примере рассказал, вроде поняла.
   good
6 - 23.11.04 - 12:58
Хотят на себестоимость
10 60 -1000 (сумма без тарифа и упаковки).
А тариф с упаковкой останутся в себестоимости.
В ВозвратеПоставщика сделана сейчас проводка на 76.2 (претензии в рублях)
Можно безболезненно оставить проводку на 60 счет (хотя товар оплачен)
   GenaCh
7 - 23.11.04 - 13:05
У вас какой вид деятельности? Производство или торговля?
   good
8 - 23.11.04 - 13:09
производство с торговлей таких заморочек нет
   GenaCh
9 - 23.11.04 - 13:10
И еще, вопрос то изначально был по оперативному учету, а сейчас уже затрагивается бухгалтерский. Так какой нужен? Или оба сразу?
   good
10 - 23.11.04 - 13:12
Это же ПБУ Там же и тот и другой учет вместе. Из-за этого и все проблемы
 
  Рекламное место пустует
   GenaCh
11 - 23.11.04 - 13:20
Если оба сразу, тогда так: В текущем периоде можно сделать документ на возврат поставщику только в количественном выражении, а проводоку по Д10 К60 сч на сумму, которую хотите вернить поставщику. Так как учет по среднему, то после рассчета средней цены находите разницу между стоимостью партии на складе и той суммой, которую вы отдали поставщику и списываете ее с 10 сч куда-нибудь на 23, 26 или 44 счет куда вы испльзуете этот материал. Или можно за счет прибыли. Кто-знает какакя разница будет "+" или "-". Может для вас будет и лучше.:)
   good
12 - 23.11.04 - 14:19
Компьютер завис.
Спасибо за совет. То есть переделывать документ возврата.
Разделить оперативный и бухучет, по сути. Количество сторнируем
полностью (ОстаткиНаСкладе), партии (вычисляя среднюю цену материала)
Так жа и 10, 60 (с учетом разницы). Т.е. зависает сумма без количества.
Я правильно понял?????????????
   GenaCh
13 - 23.11.04 - 14:35
Да, в конце периода после расчета средней у тебя вылезет разницей сумма без количества. Ее нужно справкой или ручными проводками списывать.



Список тем форума

Форум Территория 1С

  Рекламное место пустует
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство.
Фредерик Брукс-младший
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует